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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为数据转换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22439.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22418.html
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信赖不足风险是抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242d.html
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22426.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22424.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22403.html
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22412.html
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22413.html
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按审计内容划分,审计分为财政财务审计、绩效审计、合法合规审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22428.html
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审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22434.html
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审计判断审计判断(2021)
审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
A、正确
B、错误
答案:A
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审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为数据转换。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
A. 正确
B. 错误
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
A. 正确
B. 错误
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
A. 正确
B. 错误
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按审计内容划分,审计分为财政财务审计、绩效审计、合法合规审计。
A. 正确
B. 错误
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