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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241f.html
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审计证据的相关性是指审计证据与审计目标的内在联系程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22423.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22402.html
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审计档案管理属于审计管理的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243b.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22415.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22400.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22408.html
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审计判断审计判断(2021)
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
A、正确
B、错误
答案:B
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A. 正确
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
A. 正确
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A. 正确
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社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A. 正确
B. 错误
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