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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22413.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22412.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22415.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22415.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22406.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22411.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22402.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240b.html
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审计判断审计判断(2021)
我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。
A. 正确
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A. 正确
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
A. 正确
B. 错误
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
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