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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22400.html
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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2243c.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22414.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240a.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22435.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22402.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22431.html
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审计判断审计判断(2021)

现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。

A. 正确

B. 错误

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内部审计人员的基本道德原则包括:诚信正直、客观、专业胜任能力和后续教育、保密、保持良好客户关系等。

A. 正确

B. 错误

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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。

A. 正确

B. 错误

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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。

A. 正确

B. 错误

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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。

A. 正确

B. 错误

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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。

A. 正确

B. 错误

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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。

A. 正确

B. 错误

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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。

A. 正确

B. 错误

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