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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
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以询问的方式取得的审计证据属于口头证据。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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审计准则规定了审计职业责任的最低要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22431.html
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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241d.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22414.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22409.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242f.html
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241d.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22415.html
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审计判断审计判断(2021)
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(
判断题
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审计判断审计判断(2021)

以询问的方式取得的审计证据属于口头证据。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A. 正确

B. 错误

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审计准则规定了审计职业责任的最低要求。

A. 正确

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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。

A. 正确

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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。

A. 正确

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离任审计都是进行现场审计。

A. 正确

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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。

A. 正确

B. 错误

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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

A. 正确

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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。

A. 正确

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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。

A. 正确

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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 正确

B. 错误

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