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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240a.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22428.html
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22412.html
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审计准则规定了审计职业责任的最低要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22431.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22419.html
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现代内部审计形成的主要标志之一是出现了以评估风险为基础的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22429.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240c.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240b.html
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22411.html
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
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审计判断审计判断(2021)

属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2240a.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A. 正确

B. 错误

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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。

A. 正确

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审计准则规定了审计职业责任的最低要求。

A. 正确

B. 错误

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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。

A. 正确

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现代内部审计形成的主要标志之一是出现了以评估风险为基础的审计。

A. 正确

B. 错误

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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。

A. 正确

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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。

A. 正确

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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。

A. 正确

B. 错误

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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。

A. 正确

B. 错误

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