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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
)
证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22415.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22406.html
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在测试现金的挪用补空时,可以列出报表日前后数日内的银行转账,并追查每笔交易的会计记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22433.html
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2241c.html
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242d.html
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22407.html
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由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22407.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240b.html
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证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22421.html
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审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22429.html
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证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
A. 正确
B. 错误
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
A. 正确
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
A. 正确
B. 错误
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由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
A. 正确
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
A. 正确
B. 错误
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证据法是用来规范证据和证明活动的法律。
A. 正确
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审计部负责全行审计制度的制定。
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