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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1110】【适中】<110>针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。

A、 剩余风险成本分析

B、 培训与演练

C、 授权与审批

D、 业绩考评

答案:B

解析:目要求评价针对电力供应危机应急方案的关键事项。根据选项,剩余风险成本分析、培训与演练、授权与审批以及业绩考评中,与评价关键事项相关的是培训与演练。因此,答案选择B,培训与演练。

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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B313JY-ZY3020】【难】<770>内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ddb8-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3064】【适中】<814>风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。()
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2128】【适中】<333>审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3015】【难】<439>审计人员检查重大违法行为,不应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。()
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY2208】【适中】
<413>企业年度工作报告、()等年度基础信息资料,应在企业年度决算工作完结后2个月内录入系统。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3200】【适中】<624>可以将审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储。
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY1039】【简单】<39>公司召开的涉及财务、经营、审计和纪检监察的二类重要会议,承办部门一般应在会议召开()工作日前将会议议题、时间、地点及相关事宜交公司支配办报监事会,并提供相关会议资料。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1044】【适中】<44>内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2008】【简单】<213>被审计单位的()违反法律、行政法规的规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1110】【适中】<110>针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。

A、 剩余风险成本分析

B、 培训与演练

C、 授权与审批

D、 业绩考评

答案:B

解析:目要求评价针对电力供应危机应急方案的关键事项。根据选项,剩余风险成本分析、培训与演练、授权与审批以及业绩考评中,与评价关键事项相关的是培训与演练。因此,答案选择B,培训与演练。

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【判断题】【《中国内部审计准则》】【B313JY-ZY3020】【难】<770>内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了内部控制审计的主要程序,要求判断程序的正确性。根据描述,选项B错误,因为题目描述的程序顺序不正确,正确的顺序应该是①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤编制审计报告;⑥审计报告印发。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3064】【适中】<814>风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。()

A. 正确

B. 错误

解析: 题目描述了《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中关于风险管理整体情况审计目的的内容。根据题目描述,审计目的包括对企业的整体风险管理状况进行评价,为企业整体风险管理提供改进意见或建议,并为进一步的审计工作提供审计重点。根据描述,这三个目的是审计风险管理整体情况的目的,因此选项A"正确"是正确答案。

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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于《审计署关于内部审计工作的规定》中的一项规定。根据规定,如果内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害,单位的党组织、董事会(或主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理。对于涉嫌犯罪的情况,应将其移送司法机关追究刑事责任。根据这个规定,答案是正确(A)。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2128】【适中】<333>审计人员在实施内部审计时,应(),以支持审计结论和审计建议。

A.  严格履行审计程序

B.  采用必要的审计方法和手段

C.  获取充分、相关、可靠的审计证据

D.  以上都不对

解析:题目解析 审计人员在实施内部审计时,应该严格履行审计程序、采用必要的审计方法和手段,并获取充分、相关、可靠的审计证据。选项A、B、C都是正确的回答,因为它们都是审计人员在实施内部审计时应该采取的措施,以支持审计结论和审计建议。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3015】【难】<439>审计人员检查重大违法行为,不应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到审计人员检查重大违法行为时,不应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计人员在检查重大违法行为时,需要评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成,以便全面了解和评估违法行为的情况,因此答案选项B“错误”是正确的。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY2208】【适中】
<413>企业年度工作报告、()等年度基础信息资料,应在企业年度决算工作完结后2个月内录入系统。

A.  技术经济指标

B.  内外部检查情况

C.  年度经济活动分析报告

D.  绩效档案

解析:题目要求在企业年度决算工作完结后2个月内将企业年度工作报告和其他年度基础信息资料录入系统。根据选项的描述,技术经济指标、内外部检查情况、年度经济活动分析报告和绩效档案都属于年度基础信息资料,因此答案选项ABCD都是正确的。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3200】【适中】<624>可以将审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储。

A. 正确

B. 错误

解析:答案为B(错误)。 解析:根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,审计资料在微信、QQ等即时通信工具、社交平台和公司外网邮箱、公共电子邮箱及联网公共网盘上违反规定传送、存储是被禁止的。因此,将审计资料在这些平台上传送、存储是不被允许的,所以答案为错误(B)。

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【单选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY1039】【简单】<39>公司召开的涉及财务、经营、审计和纪检监察的二类重要会议,承办部门一般应在会议召开()工作日前将会议议题、时间、地点及相关事宜交公司支配办报监事会,并提供相关会议资料。

A.  2个

B.  4个

C.  7个

D.  10个

解析: 根据题目中的描述,“公司召开的涉及财务、经营、审计和纪检监察的二类重要会议”,承办部门应在会议召开前提供相关信息给公司支配办报监事会,并提供相关会议资料。根据选项中的时间选择,选项B的4个工作日比其他选项更接近一般的实践要求,因此选项B是最合适的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1044】【适中】<44>内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()

A.  公允性原则

B.  一致性原则

C.  风险导向原则

D.  重要性原则

解析:的答案是C,即"风险导向原则"。内部控制审计是以风险评估为基础的,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节。因此,内部控制审计的原则是风险导向原则。

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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2008】【简单】<213>被审计单位的()违反法律、行政法规的规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.  财政收支

B.  财务收支

C.  其他收支

D.  以上都不对

解析:根据《中华人民共和国审计法》规定,如果被审计单位的财政收支和财务收支违反法律、行政法规的规定且构成犯罪,就要依法追究刑事责任。因此,选项A和B都是正确的。

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