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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1178】【简单】<179>内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()

A、 公允性原则

B、 重要性原则

C、 一致性原则

D、 风险导向原则

答案:B

解析: 该题目是关于内部控制审计应遵循的原则的选择题。根据选项,A选项是公允性原则,B选项是重要性原则,C选项是一致性原则,D选项是风险导向原则。问题要求选择不包括在内部控制审计应遵循的原则中的选项。正确答案是B选项,即重要性原则不属于内部控制审计应遵循的原则。这是因为内部控制审计主要关注的是风险和控制的有效性,而不是特定事项的重要性。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3027】【难】<451>单位负责人任职时间届满五年的,原则上应当进行任中经济责任审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c260-c07f-52a228da601a.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3140】【简单】<564>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见,造成损失浪费的,应当追究相关人员责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d200-c07f-52a228da6005.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2177】【适中】<382>公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da6009.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY3183】【简单】<607>中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法适用于公司电源、电网工程、小型基建项目管理。()
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3058】【简单】<808>经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2080】【适中】<285>审理人员审理是指审理人员依据法律法规和公司内部审计制度等规定,以审计方案为基础,对审计项目承担处室提交的反映()的相关资料进行审查,并提出审理意见的行为。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1084】【适中】<84>审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1115】【适中】<115>内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY3079】【适中】<829>可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3071】【简单】<495>审计机关和审计人员执行审计业务,应当具备审计准则规定的资格条件和职业要求。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1178】【简单】<179>内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()

A、 公允性原则

B、 重要性原则

C、 一致性原则

D、 风险导向原则

答案:B

解析: 该题目是关于内部控制审计应遵循的原则的选择题。根据选项,A选项是公允性原则,B选项是重要性原则,C选项是一致性原则,D选项是风险导向原则。问题要求选择不包括在内部控制审计应遵循的原则中的选项。正确答案是B选项,即重要性原则不属于内部控制审计应遵循的原则。这是因为内部控制审计主要关注的是风险和控制的有效性,而不是特定事项的重要性。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3027】【难】<451>单位负责人任职时间届满五年的,原则上应当进行任中经济责任审计。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题目也是关于《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》的内容。根据题目中的描述,问题说单位负责人任职时间届满五年的,原则上应当进行"任中经济责任审计"。问题要求判断给定的说法是否正确。答案是B.错误。根据题目的描述,单位负责人任职时间届满五年的时候,原则上并不应当进行"任中经济责任审计"。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY3140】【简单】<564>对于被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见,造成损失浪费的,应当追究相关人员责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题涉及《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。题目说如果被审计单位及相关工作人员无正当理由不及时落实审计意见,造成损失浪费的话,应当追究相关人员的责任。答案选项A表示正确。根据审计工作管理规定,审计意见的及时落实对于预防和纠正问题、提高审计效果具有重要意义,如果相关人员没有正当理由拖延落实审计意见,造成了损失浪费,他们应当承担责任。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413JY-ZY2177】【适中】<382>公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。

A.  提前准备

B.  及时报送各类信息资料

C.  按时完成监事会要求纠正和改进问题的整改落实督促协调

D.  以上都不对

解析:该题是关于《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》中对公司支配办在配合监事会工作方面的要求。根据题干中提到的要求,选项ABC都是符合要求的工作任务,因此答案选项ABC是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY3183】【简单】<607>中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法适用于公司电源、电网工程、小型基建项目管理。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 根据题目中的描述,《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》适用于公司电源、电网工程和小型基建项目管理。答案选项A表示这种说法是正确的。因此,正确答案是A。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da600e.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3058】【简单】<808>经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析: 这道题目是关于经营合法、合规性审计的内容。题干说经营合法、合规性审计是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。正确答案是错误(B)。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,经营合法、合规性审计应该审查的是单位分管负责人的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定,而不是审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定。因此,答案选B,错误。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2080】【适中】<285>审理人员审理是指审理人员依据法律法规和公司内部审计制度等规定,以审计方案为基础,对审计项目承担处室提交的反映()的相关资料进行审查,并提出审理意见的行为。

A.  审计项目过程

B.  审计项目结果

C.  技能类

D.  辅助类

解析: 题目中提到审理人员依据法律法规和公司内部审计制度等规定,以审计方案为基础,对审计项目承担处室提交的反映相关资料进行审查,并提出审理意见的行为。根据这个描述,可以确定答案是关于审计项目过程和审计项目结果的,因此选项A和B是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1084】【适中】<84>审计台账是指以()为核心,以()立项为起点,记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。

A.  项目审计;项目审计

B.  审计项目;项目审计

C.  项目审计;审计项目

D.  审计项目;审计项目

解析: 题目要求选出正确的描述审计台账的选项。根据题目的描述,审计台账是记录审计项目各主要阶段完成情况以及项目审计结果、审计整改情况、经营管理风险等信息的台账。由此可知,审计台账以"项目审计"为核心,并以"项目审计"立项为起点,记录相关信息。因此,选项C,项目审计;审计项目,是正确答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1115】【适中】<115>内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。

A.  假设的结论

B.  现金监盘表

C.  律师回函

D.  相关账簿

解析:题目要求选择不属于审计证据的选项。审计证据是审计人员用来支持审计结论的信息或数据。选项A“假设的结论”不属于审计证据,因为假设的结论没有实际的事实依据,不具备可靠性和可验证性。而选项B“现金监盘表”、选项C“律师回函”和选项D“相关账簿”都是可以作为审计证据的类型,因为它们都是可以提供实际数据或信息来支持审计结论的。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY3079】【适中】<829>可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》的内容。根据选项描述,可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。正确答案是B,即错误。根据内部审计的原则和规定,审计人员应该保持独立、客观和中立的态度,避免与被审计单位和相关人员之间存在利益冲突,因此不应该参加由他们安排的宴请、娱乐和旅游等活动。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3071】【简单】<495>审计机关和审计人员执行审计业务,应当具备审计准则规定的资格条件和职业要求。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计机关和审计人员执行审计业务时是否需要具备审计准则规定的资格条件和职业要求。根据中华人民共和国国家审计准则的规定,审计机关和审计人员执行审计业务确实需要具备审计准则规定的资格条件和职业要求,因此答案选项A"正确"是正确的。

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