A、 领导决策支持
B、 公文流转办理
C、 审计业务管理
D、 信息资源共享
答案:ABCD
解析: 审计管理信息系统是一个为审计部门提供领导决策支持、公文流转办理、审计业务管理和信息资源共享等功能于一体的协同工作平台。 选项A表示提供领导决策支持,审计管理信息系统可以为领导提供相关数据和报告,支持他们做出决策。 选项B表示公文流转办理,审计管理信息系统可以用于审计部门的公文流转和办理事务。 选项C表示审计业务管理,审计管理信息系统可以用于管理和协调审计部门的业务工作。 选项D表示信息资源共享,审计管理信息系统可以提供信息资源的共享,让审计部门可以更好地获取和利用相关信息。 因此,选项ABCD都是审计管理信息系统为审计部门提供的功能。
A、 领导决策支持
B、 公文流转办理
C、 审计业务管理
D、 信息资源共享
答案:ABCD
解析: 审计管理信息系统是一个为审计部门提供领导决策支持、公文流转办理、审计业务管理和信息资源共享等功能于一体的协同工作平台。 选项A表示提供领导决策支持,审计管理信息系统可以为领导提供相关数据和报告,支持他们做出决策。 选项B表示公文流转办理,审计管理信息系统可以用于审计部门的公文流转和办理事务。 选项C表示审计业务管理,审计管理信息系统可以用于管理和协调审计部门的业务工作。 选项D表示信息资源共享,审计管理信息系统可以提供信息资源的共享,让审计部门可以更好地获取和利用相关信息。 因此,选项ABCD都是审计管理信息系统为审计部门提供的功能。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析:根据题目中的描述,根据《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,不准以威胁、引诱、欺骗及其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。答案选项A表示正确,即该行为是不允许的。
A. 正确
B. 错误
解析:题目要求判断哪些文件材料不应归入内部审计项目档案。根据题目给出的参考文献《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,正确的答案是A.正确。与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书、未用作审计证据或未经核实的证明性材料、审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料、未经领导审签的文电草稿,以及其他不应归入审计项目档案的文件材料都不应该纳入内部审计项目档案中。
A. 正确
B. 错误
解析: 题目描述了《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》中的整改检查考核内容,要求对下属单位进行整改检查,并对整改不到位的单位采取有效措施进行督促。根据描述,答案为正确(A)。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 这道题涉及《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》。根据题目描述,审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。根据这个描述,选项 A,即"正确"是正确答案。
A. 当日
B. 一周
C. 次月
D. 自主决定
解析:题目要求确定企业所收入的各种款项在何时应解交银行。根据题目中的描述,除非国家另有规定,款项都应在当日解交银行。因此,选项A. 当日是正确答案。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 该题目是一个判断题,要求判断审计决定的定义是否正确。根据题目中的描述,审计决定是指针对审计发现的主要问题提出处理、处罚意见。根据这个定义,答案是正确的(A)。审计决定是审计工作的结果之一,通过对审计发现的问题进行分析和评估,提出相应的处理、处罚意见。
A. 正确
B. 错误
解析:题目解析 题目要求判断为企业内部控制提供咨询的会计师事务所是否可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。正确答案是B.错误。 这是因为根据《企业内部控制基本规范》,为了保证审计的独立性和客观性,为同一企业提供内部控制咨询和审计服务的会计师事务所应当避免冲突利益。因此,同一会计师事务所通常不会同时提供内部控制咨询和审计服务,以确保审计工作的独立性和公正性。
A. 单位
B. 项目
C. 资金
D. 收支
解析:审计机关对依法属于审计机关审计监督对象的单位、项目和资金进行审计。根据审计机关的职责,审计监督对象包括单位、项目和资金,因此答案为ABC。
A. 监督、鉴证
B. 评价、服务
C. 审计监督
D. 违纪检查
解析:题目解析 题目中问经济效益审计的主要职能是什么。正确答案是B. 评价、服务。经济效益审计的主要职能是评价和服务,通过对组织的经济效益进行审计,评价组织的经济运行状况和效益水平,提供改进意见和服务建议,以帮助组织提高经济效益。监督、鉴证、审计监督和违纪检查并非经济效益审计的主要职能。
A. 搜集
B. 整理
C. 保管
D. 使用
E. 统计
解析:题目解析 该题目要求选择审计项目档案管理的基本要求。根据题干提供的选项,选项A表示搜集,选项B表示整理,选项C表示保管,选项D表示使用,选项E表示统计。根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,审计项目档案管理的基本要求包括搜集、整理、保管、使用和统计这些工作,因此选项ABCDE都是正确的答案。