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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2135】【适中】<340>公司总部及各单位对在促进公司提高整体管理水平、经济效益、防止和避免国有资产损失等方面做出重大贡献的(),按有关规定给予表彰。

A、 审计部门

B、 审计项目

C、 审计人员

D、 以上都不对

答案:ABC

解析:题目解析 这道题同样引用了《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。根据规定,公司总部及各单位对在促进公司提高整体管理水平、经济效益、防止和避免国有资产损失等方面做出重大贡献的审计部门、审计项目和审计人员会得到表彰。因此,答案选项ABC都是正确的,因为它们都是审计部门、审计项目和审计人员在这些方面做出的贡献。

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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2001】【难】<697>审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的(),进行审计监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6015.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1015】【难】<662>固定资产投保属于哪一种风险应对方式()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da6006.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1163】【适中】<164>反映资产营运状况的指标有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-53a0-c07f-52a228da6010.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2141】【适中】<346>审计的处罚包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da6004.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3010】【简单】<760>审计机关应当建立审计质量控制制度,以保证实现遵守法律法规和本准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da601f.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1066】【适中】<66>审前调查方法有哪些,以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6013.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1124】【简单】<124>企业所收入的各种款项,除国家另有规定者外,都应于 ()解交银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da600b.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2066】【适中】<271>客户服务审计的目的是(),以及确保客户服务按照承诺要求不超时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6017.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3158】【难】<582>审计人员可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核方法获取审计证据。()
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY2053】【难】
<749>不准以( )取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da600a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2135】【适中】<340>公司总部及各单位对在促进公司提高整体管理水平、经济效益、防止和避免国有资产损失等方面做出重大贡献的(),按有关规定给予表彰。

A、 审计部门

B、 审计项目

C、 审计人员

D、 以上都不对

答案:ABC

解析:题目解析 这道题同样引用了《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》。根据规定,公司总部及各单位对在促进公司提高整体管理水平、经济效益、防止和避免国有资产损失等方面做出重大贡献的审计部门、审计项目和审计人员会得到表彰。因此,答案选项ABC都是正确的,因为它们都是审计部门、审计项目和审计人员在这些方面做出的贡献。

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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2001】【难】<697>审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的(),进行审计监督。

A.  执行情况

B.  决算情况

C.  竣工情况

D.  其他财政收支情况

解析: 题目要求选择审计机关对本级各部门和下级政府预算的哪些情况进行审计监督。根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对本级各部门和下级政府预算的执行情况、决算情况以及其他财政收支情况进行审计监督。竣工情况并没有被提及,所以答案为ABD。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1015】【难】<662>固定资产投保属于哪一种风险应对方式()

A.  风险降低

B.  风险规避

C.  风险转移

D.  风险承担

解析: 题目要求确定固定资产投保属于哪一种风险应对方式。根据选项内容,选项C中提到固定资产投保属于风险转移的方式。在企业的风险管理中,通过购买保险来转移潜在的风险是一种常见的做法。因此,选项C是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1163】【适中】<164>反映资产营运状况的指标有()。

A.  销售增长率

B.  成本费用利润率

C.  营业利润率

D.  流动资产周转率

解析:的答案是选项 D:流动资产周转率。 题目要求选择反映资产营运状况的指标,根据选项中的指标,只有流动资产周转率与资产营运状况相关。流动资产周转率是一个衡量企业流动资产利用效率的指标,可以反映企业在特定时期内流动资产的周转速度。因此,选项 D 是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2141】【适中】<346>审计的处罚包括()。

A.  通报批评

B.  警告

C.  责令退回不当所得

D.  依法采取其他处罚措施

解析: 该题目询问审计的处罚包括哪些内容。根据选项的描述,选项A指出通报批评是审计的处罚之一;选项D指出依法采取其他处罚措施也是审计的处罚之一。因此,选项AD是正确的答案。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3010】【简单】<760>审计机关应当建立审计质量控制制度,以保证实现遵守法律法规和本准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题是关于审计机关建立审计质量控制制度的要求。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计机关应当建立审计质量控制制度,以确保实现遵守法律法规和准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。因此,答案选项A“正确”是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1066】【适中】<66>审前调查方法有哪些,以下说法正确的是()

A.  调查法、访谈法、分析法、测评法

B.  抽样法、访谈法、分析法、测评法

C.  标杆法、访谈法、分析法、测评法

D.  查阅法、访谈法、分析法、测评法

解析:的答案是D,即"查阅法、访谈法、分析法、测评法"。审前调查是审计工作的一项重要环节,题目要求选择正确的审前调查方法。在给出的选项中,只有D选项包含了与审前调查相关的方法,包括查阅法(查阅相关文件和记录)、访谈法(与相关人员进行面对面的交流)、分析法(对数据和信息进行分析)以及测评法(对业务和流程进行评估)。因此,D选项是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1124】【简单】<124>企业所收入的各种款项,除国家另有规定者外,都应于 ()解交银行。

A.  当日

B.  一周

C.  次月

D.  自主决定

解析:题目要求确定企业所收入的各种款项在何时应解交银行。根据题目中的描述,除非国家另有规定,款项都应在当日解交银行。因此,选项A. 当日是正确答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2066】【适中】<271>客户服务审计的目的是(),以及确保客户服务按照承诺要求不超时。

A.  确保信息和业务处理的及时性和恰当性

B.  信息流转的顺畅性

C.  客户服务的规范性

D.  客户服务监督的有效性

解析:题目解析 这道题涉及到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中的客户服务审计的目的。根据答案选项,目的包括确保信息和业务处理的及时性和恰当性、信息流转的顺畅性、客户服务的规范性、客户服务监督的有效性。答案选项ABCD都涵盖了审计目的的不同方面,因此选项ABCD是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6017.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3158】【难】<582>审计人员可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核方法获取审计证据。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 审计人员可以采用审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核方法获取审计证据。 (A.正确) 答案解析:本题主要考察审计人员获取审计证据的方法。在审计过程中,审计人员可以采用多种方法来获取审计证据,包括审核(检查文件、记录等)、观察(观察实际操作情况)、监盘(监视盘点等)、询问(向相关人员提问)、函证(函询相关方面获取证据)、计算(进行计算核对)、分析性复核(通过分析比较等方法核对数据)。因此,审计人员可以采用多种方法获取审计证据,故选项A正确。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY2053】【难】
<749>不准以( )取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。

A.  威胁

B.  引诱

C.  欺骗

D.  其他违规违纪方式

解析:的答案是ABCD。根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,不准以威胁、引诱、欺骗或其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。因此,正确的选项是ABCD,表示所有这些方式都不允许使用。

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