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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B313JY-ZY2022】【难】<718>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 制定应急预案

B、 明确责任人员

C、 规范处置程序

D、 处置善后工作

答案:ABC

解析: 企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,对可能发生的重大风险或突发事件进行以下方面的处理: A. 制定应急预案:为应对重大风险或突发事件,制定相应的应急预案,明确应对措施和行动计划。 B. 明确责任人员:确定相关的责任人员,明确其在应急情况下的职责和权限。 C. 规范处置程序:建立规范的处置程序,确保在发生突发事件时能够按照既定的流程进行应急处理。 D. 处置善后工作:在应急处理完成后,进行相应的善后工作,包括总结经验教训和完善措施。 这些措施和机制可以使企业在面临重大风险或突发事件时能够及时作出应对,减少可能的损失,并保护企业的正常运营。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2181】【适中】<386>中国南方电网内部审计工作规范的目标是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600d.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3219】【适中】<643>审计中心、各基层单位按照公司下发的制度、方案开展系统的实用化、常态化应用工作,应用情况不作考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B313JY-ZY2029】【难】<725>审计整改的步骤()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da6011.html
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2003】【简单】<208>审计人员对其在执行职务中知悉的(),负有保密的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e210-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3052】【适中】<476>内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6016.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY2206】【适中】<411>系统应用重点是系统数据内容,包括()、个人事务、系统管理等功能模块数据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3004】【简单】<428>审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c260-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3092】【适中】<516>单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da601b.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2143】【适中】<348>为贯彻落实公司(),根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》,特制定中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法。
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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B313JY-ZY2022】【难】<718>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件(),确保突发事件得到及时妥善处理。

A、 制定应急预案

B、 明确责任人员

C、 规范处置程序

D、 处置善后工作

答案:ABC

解析: 企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,对可能发生的重大风险或突发事件进行以下方面的处理: A. 制定应急预案:为应对重大风险或突发事件,制定相应的应急预案,明确应对措施和行动计划。 B. 明确责任人员:确定相关的责任人员,明确其在应急情况下的职责和权限。 C. 规范处置程序:建立规范的处置程序,确保在发生突发事件时能够按照既定的流程进行应急处理。 D. 处置善后工作:在应急处理完成后,进行相应的善后工作,包括总结经验教训和完善措施。 这些措施和机制可以使企业在面临重大风险或突发事件时能够及时作出应对,减少可能的损失,并保护企业的正常运营。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2181】【适中】<386>中国南方电网内部审计工作规范的目标是()。

A.  建立南方电网公司内部审计系统的工作规范

B.  有效地发挥内部审计的监督和服务作用

C.  促使各级审计人员按照统一的工作规范开展内部审计工作

D.  提高审计工作质量

E.  提高业务素质和工作水平

解析:题目问中国南方电网内部审计工作规范的目标是什么。选项ABCDE列举了内部审计工作规范的多个目标,包括建立南方电网公司内部审计系统的工作规范、发挥内部审计的监督和服务作用、促使审计人员按照统一的工作规范开展内部审计工作、提高审计工作质量以及提高业务素质和工作水平。因此,选项ABCDE是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600d.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3219】【适中】<643>审计中心、各基层单位按照公司下发的制度、方案开展系统的实用化、常态化应用工作,应用情况不作考核。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,然后问审计中心、各基层单位是否按照公司下发的制度、方案开展系统的实用化、常态化应用工作,应用情况是否作为考核的依据。根据题目中的描述,可以得出错误的答案是B.错误。因为题目中提到应用情况不作为考核,所以答案为错误。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6011.html
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3095】【适中】<519>内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 这道题是关于《审计署关于内部审计工作的规定》中的一项规定。根据规定,如果内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害,单位的党组织、董事会(或主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理。对于涉嫌犯罪的情况,应将其移送司法机关追究刑事责任。根据这个规定,答案是正确(A)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da601e.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B313JY-ZY2029】【难】<725>审计整改的步骤()。

A.  下达整改任务

B.  制定与审核整改方案和措施

C.  实施审计整改

D.  结果审核

E.  报告审计整改结果

解析:审计整改的步骤() 答案: ABCDE 解析: 这道题涉及审计整改的步骤。审计整改是在审计过程中发现问题后进行的一系列整改措施。根据答案选项,A选项表示下达整改任务,即将整改任务下达给相关责任人;B选项表示制定与审核整改方案和措施,确保整改方案的可行性和有效性;C选项表示实施审计整改,即按照制定的整改方案进行整改工作;D选项表示结果审核,对整改结果进行审核和评估;E选项表示报告审计整改结果,将整改结果向相关方面报告。综合考虑这些步骤,选项ABCDE涵盖了审计整改的全过程。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da6011.html
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY2003】【简单】<208>审计人员对其在执行职务中知悉的(),负有保密的义务。

A.  国家秘密

B.  被审计单位领导秘密

C.  被审计单位商业秘密

D.  被审计单位财务秘密

解析:题目要求选择审计人员在执行职务中知悉的信息需要保密的内容。根据《中华人民共和国审计法》的相关规定,审计人员在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密都需要负有保密的义务。因此,答案选项AC是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e210-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3052】【适中】<476>内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目是关于内部控制审计的定义的判断题。根据题目中提到的内部控制审计是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性进行审计,可以推断内部控制审计是对被审计单位内部控制的有效性进行审计的过程。因此,选择答案A,即正确。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6016.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY2206】【适中】<411>系统应用重点是系统数据内容,包括()、个人事务、系统管理等功能模块数据

A.  集团应用

B.  审计综合管理

C.  审计项目管理

D.  审计资源库

解析:题目要求选出系统应用重点的数据内容,根据选项的描述,集团应用、审计综合管理、审计项目管理和审计资源库都属于系统的功能模块数据,因此答案选项ABCD都是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-fd68-c07f-52a228da6007.html
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3004】【简单】<428>审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目描述了审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力的情况。根据《中华人民共和国审计法》,审计人员确实应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。因此,选项 A 正确是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c260-c07f-52a228da6003.html
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【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413JY-ZY3092】【适中】<516>单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断单位对内部审计发现的问题应如何处理。根据审计署关于内部审计工作的规定,单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。因此,选项A“正确”是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da601b.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B413JY-ZY2143】【适中】<348>为贯彻落实公司(),根据公司《项目管理规定》和《基建管理规定》,特制定中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法。

A.  中长期发展战略

B.  规范公司基建项目管理

C.  实现国际先进目标

D.  以上都不对

解析:题目解析 题目要求选择符合中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法背景和目的的选项。根据题目中提到的参考文件《项目管理规定》和《基建管理规定》,以及根据中国南方电网有限责任公司的背景,可以推断出正确选项应包括中长期发展战略的贯彻落实、规范公司基建项目管理和实现国际先进目标。因此,答案为ABC。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da6006.html
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