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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B313JY-ZY2034】【难】<730>基建工程过程验收包括()。

A、 关键环节或设备材料的质量验收

B、 施工三级自检

C、 监理初检

D、 阶段(中间)验收

答案:ABCD

解析:基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检和阶段(中间)验收。根据答案选项,A选项表示关键环节或设备材料的质量验收,B选项表示施工三级自检,C选项表示监理初检,D选项表示阶段(中间)验收。因此,答案选项ABCD都包括在基建工程过程验收中。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2022】【适中】<227>审计工作方案的内容主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e5f8-c07f-52a228da600b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1114】【适中】<114>下列要素中,不属于内部控制程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6001.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3063】【适中】<813>风险管理整体情况审计,是对风险管理进行总体评价是对风险管理环境、目标、效果、管理措施执行力进行全面、系统和客观的分析和评价。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6010.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2183】【适中】<388>审计人员必须遵纪守法,在履行职责时,严格遵守()等有关法律法规及内部制度规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da600f.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2170】【适中】<375>审计组起草审计报告初稿前,审计组主审应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f980-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3067】【简单】<491>报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3022】【难】<446>风险控制措施不包括不相容职务分离控制和授权审批控制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c260-c07f-52a228da6015.html
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2085】【适中】<290>审计人员执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da600b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1041】【适中】<41>审计计划一般包括()三个层次。
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2217】【适中】<422>( ),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B313JY-ZY2034】【难】<730>基建工程过程验收包括()。

A、 关键环节或设备材料的质量验收

B、 施工三级自检

C、 监理初检

D、 阶段(中间)验收

答案:ABCD

解析:基建工程过程验收包括关键环节或设备材料的质量验收、施工三级自检、监理初检和阶段(中间)验收。根据答案选项,A选项表示关键环节或设备材料的质量验收,B选项表示施工三级自检,C选项表示监理初检,D选项表示阶段(中间)验收。因此,答案选项ABCD都包括在基建工程过程验收中。

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相关题目
【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2022】【适中】<227>审计工作方案的内容主要包括()。

A.  审计目标

B.  审计范围

C.  审计内容和重点

D.  审计工作组织安排

E.  审计工作要求

F.

G.

H.

I.

J.

解析: 审计工作方案是指在进行具体审计工作之前,审计机关编制的详细计划和安排。审计工作方案的内容主要包括: A. 审计目标:明确审计的目标和任务。 B. 审计范围:确定审计的范围,即审计所覆盖的业务范围或者审计对象。 C. 审计内容和重点:确定审计的具体内容和需要特别关注的重点。 D. 审计工作组织安排:安排审计工作的组织结构、人员分工等。 E. 审计工作要求:明确审计的工作要求,包括时间要求、文件要求等。 因此,答案选项ABCDE都是审计工作方案的内容。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1114】【适中】<114>下列要素中,不属于内部控制程序的是()。

A.  独立稽核

B.  内部审计

C.  交易授权

D.  职责划分

解析: 题目要求选择不属于内部控制程序的要素。在给出的选项中,独立稽核、交易授权和职责划分都是内部控制程序的要素,而内部审计是一种特定的内部控制程序,而不是不属于内部控制程序。因此,选项B,内部审计,是正确答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY3063】【适中】<813>风险管理整体情况审计,是对风险管理进行总体评价是对风险管理环境、目标、效果、管理措施执行力进行全面、系统和客观的分析和评价。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目要求判断风险管理整体情况审计的定义是否正确。根据题目中的描述,风险管理整体情况审计是对风险管理进行总体评价,包括对风险管理环境、目标、效果、管理措施执行力进行全面、系统和客观的分析和评价。因此,选项A.正确是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2183】【适中】<388>审计人员必须遵纪守法,在履行职责时,严格遵守()等有关法律法规及内部制度规定。

A.  遵守中华人民共和国审计法

B.  中国内部审计准则

C.  公司内部审计工作办法

D.  其他内部审计制度

解析:题目解析: 题目要求审计人员在履行职责时必须遵纪守法,并且严格遵守相关的法律法规及内部制度规定。选项A表示遵守中华人民共和国审计法,选项B表示遵守中国内部审计准则,选项C表示遵守公司内部审计工作办法,选项D表示遵守其他内部审计制度。根据题目要求,选项ABCD都是必须遵守的要求,因此都是正确答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目审理业务指导书》】【B413JY-ZY2170】【适中】<375>审计组起草审计报告初稿前,审计组主审应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A.  具体审计目标是否实现

B.  审计方案确定的审计事项是否都实施了审计

C.  审计证据是否适当、充分

D.  审计结论及其相关标准是否适当

E.  重要管理事项是否已记录

F.  其他有关事项

解析: 在审计报告起草初稿之前,审计组主审需要对审计工作底稿进行审核。选项中提到的事项包括: A. 具体审计目标是否实现:审计组主审需要核实审计的具体目标是否在审计工作底稿中得到实现。 B. 审计方案确定的审计事项是否都实施了审计:审计组主审需要核对审计方案确定的审计事项是否都在审计工作底稿中得到了实施。 C. 审计证据是否适当、充分:审计组主审需要审核审计工作底稿中所列的审计证据,确保其适当和充分。 D. 审计结论及其相关标准是否适当:虽然在选项中没有提到审计结论及其相关标准,但审计组主审在审核底稿时通常也会对审计结论及其相关标准进行核对。 E. 重要管理事项是否已记录:审计组主审还需要确认重要管理事项是否已经记录在审计工作底稿中。 F. 其他有关事项:此选项是一个泛指,表示还有其他与审核底稿相关的事项需要进行审核。 因此,答案选项ABCDEF涵盖了审计组主审在审核审计工作底稿时需要关注的各个方面。

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【判断题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY3067】【简单】<491>报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目中提到对于报复陷害审计人员的行为所采取的处分。根据《中华人民共和国审计法》的规定,对于报复陷害审计人员的行为,可以给予相应的处分。如果构成犯罪,还可以追究刑事责任。因此,选项A"正确"是正确的答案。

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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3022】【难】<446>风险控制措施不包括不相容职务分离控制和授权审批控制。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断风险控制措施是否包括不相容职务分离控制和授权审批控制。答案选项为A.正确和B.错误。正确答案是B.错误。 解析: 根据题干中提到的《企业内部控制基本规范》以及常识判断,风险控制措施包括不相容职务分离控制和授权审批控制。不相容职务分离控制是指将相互制约的职责分配给不同的人员,以减少内部欺诈和错误的可能性。授权审批控制是指对关键决策和行为进行授权和审批,以确保合规性和风险可控性。因此,选项B.错误是正确的答案。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY2085】【适中】<290>审计人员执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。

A.  与被审计单位沟通并听取其意见

B.  客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益

C.  严格执行审计纪律

D.  坚持文明审计,保持良好的职业形象

解析:题目解析 该题目涉及审计人员在执行审计业务时应保持与被审计单位的工作关系。正确答案为ABCD,即与被审计单位沟通并听取其意见,客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益,严格执行审计纪律,坚持文明审计,保持良好的职业形象。审计人员在执行审计工作时需要与被审计单位进行有效的沟通,了解其情况和意见,并在审计结论中客观公正地表达自己的观点。同时,审计人员也需要尊重和维护被审计单位的合法权益,遵守审计纪律,以及保持良好的职业形象,以确保审计工作的公正性和专业性。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1041】【适中】<41>审计计划一般包括()三个层次。

A.  中长期审计计划、年度审计计划和季度审计计划

B.  年度审计计划、季度审计计划和月度审计计划

C.  中长期审计计划、季度审计计划和项目审计计划

D.  中长期审计计划、年度审计计划和项目审计计划

解析:题目解析 题目中询问审计计划一般包括哪三个层次。正确答案是D. 中长期审计计划、年度审计计划和项目审计计划。根据题目中的描述,审计计划包括中长期审计计划(长期规划)、年度审计计划和项目审计计划。这三个层次的审计计划不同时间范围和审计重点,对于组织的审计工作具有指导和规划作用。

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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY2217】【适中】<422>( ),必须遵守公司相关规定和贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定的要求。

A.  公司本部、公司属各单位审计人员

B.  审计部门聘用的中介机构人员

C.  接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员

D.  以上都不对

解析:答案选项ABC。根据题干中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,公司本部、公司属各单位审计人员、审计部门聘用的中介机构人员以及接受审计部门借用、抽调参加审计项目或提供咨询服务的公司其他人员,都必须遵守公司相关规定和内部审计工作纪律管理规定的要求。因此,选项ABC是正确的答案。

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