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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3107】【简单】<531>企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 题目要求判断企业是否应该加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。根据《企业内部控制基本规范》,企业确实应当加强内部审计工作,以保证审计机构的独立性,因此答案是正确(A)。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2098】【适中】<303>审计准备阶段的主要程序()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da6018.html
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【判断题】【《贵州电网公司审计信息工作规定》】【B413JY-ZY3196】【适中】<620>各基层单位应当加强对审计信息工作管理,实行考核制度,对成绩突出的单位和个人给予表彰,对未按时报送审计信息以及执行不力、隐瞒情况的单位负责人通报批评。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da601b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1055】【适中】<55>审计人员应当重点关注下述风险()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6008.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3214】【简单】<638>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da600c.html
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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2006】【难】<702>审计人员()或者泄露所知悉的国家秘密、商业秘密的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1037】【简单】<37>对于被审计单位及相关人员不按要求开展审计整改的,应当对有关责任单位主要负责人进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da6017.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1181】【简单】<182>年度审计计划的基本内容由哪几个部分组成()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5788-c07f-52a228da6001.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3222】【简单】<646>各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人,对录入数据的真实性、完整性负责。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1182】【适中】<183>内部审计人员为熟悉公司的薪金支付业务,完成了审前调查工作之后,下一步他应该()。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1067】【简单】<67>内部审计机构应当在实施审计项目前()工作日,向被审单位下达审计通知书。
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3107】【简单】<531>企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。()

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析 题目要求判断企业是否应该加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。根据《企业内部控制基本规范》,企业确实应当加强内部审计工作,以保证审计机构的独立性,因此答案是正确(A)。

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相关题目
【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2098】【适中】<303>审计准备阶段的主要程序()。

A.  审计立项

B.  审前调查

C.  编制审计工作方案

D.  确定审计组

E.  印发审计通知书

解析:题目解析 这道题目考察的是审计准备阶段的主要程序。根据选项中的内容,审计准备阶段的主要程序包括: A. 审计立项:确定审计的任务、目标和范围。 B. 审前调查:对被审计单位进行初步的了解和背景调查。 C. 编制审计工作方案:制定详细的审计计划和工作安排。 D. 确定审计组:确定参与审计的人员组成。 E. 印发审计通知书:向被审计单位发出审计通知书,告知审计的安排和要求。 所以,选项ABCDE都是审计准备阶段的主要程序,都属于正确答案。

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【判断题】【《贵州电网公司审计信息工作规定》】【B413JY-ZY3196】【适中】<620>各基层单位应当加强对审计信息工作管理,实行考核制度,对成绩突出的单位和个人给予表彰,对未按时报送审计信息以及执行不力、隐瞒情况的单位负责人通报批评。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断各基层单位是否应加强对审计信息工作管理,实行考核制度,并对成绩突出的单位和个人给予表彰,对未按时报送审计信息以及执行不力、隐瞒情况的单位负责人通报批评。根据题目中提及的《贵州电网公司审计信息工作规定》,并没有明确要求各基层单位实行考核制度、给予表彰或通报批评。因此,选项B“错误”是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da601b.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1055】【适中】<55>审计人员应当重点关注下述风险()

A.  人力资源风险

B.  信息系统风险

C.  舞弊风险

D.  项目工程风险

解析:审计人员应当重点关注舞弊风险(答案C)。根据题目提供的信息,《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》要求审计人员要重点关注舞弊风险,而不是其他选项中的人力资源风险、信息系统风险或项目工程风险。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3214】【简单】<638>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。

A. 正确

B. 错误

解析:的答案是A,即正确。根据题目描述,在业务部门发现问题时,应深入分析问题的根源,并针对内部控制缺陷制定完善的内控制度,建立健全的内部控制措施。同时,还应加强对同类业务的管理,以防止类似问题的重复发生。因此,题目描述的处理问题的方式和措施是正确的。

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【多选题】【《中华人民共和国审计法》】【B313JY-ZY2006】【难】<702>审计人员()或者泄露所知悉的国家秘密、商业秘密的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.  滥用职权

B.  徇私舞弊

C.  玩忽职守

D.  吃拿卡要

解析:根据《中华人民共和国审计法》,审计人员如果滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守,导致泄露所知悉的国家秘密、商业秘密,将依法给予处分。如果构成犯罪,则要依法追究刑事责任。因此,答案选项A、B、C都是审计人员不得从事的行为。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY1037】【简单】<37>对于被审计单位及相关人员不按要求开展审计整改的,应当对有关责任单位主要负责人进行()。

A.  追责

B.  约谈

C.  考核

D.  提醒

解析: 根据题目中的描述,“对于被审计单位及相关人员不按要求开展审计整改的”,需要对“有关责任单位主要负责人”进行一定的处理。选项中,A选项追责、B选项约谈、C选项考核、D选项提醒,根据常规的审计管理实践,对于不按要求开展审计整改的情况,一般会选择约谈相关责任人,进行沟通和交流,要求其解释情况,并达成一致意见,以促进整改的落实和改进。因此,选项B约谈是最合适的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1181】【简单】<182>年度审计计划的基本内容由哪几个部分组成()。

A.  表格、图形及文字说明

B.  文字说明和表格

C.  表格和图形

D.  图形和文字说明

解析:题目解析 题目要求确定《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中年度审计计划的基本内容组成部分。根据答案选项,选项B(文字说明和表格)是正确答案。这是因为审计计划通常由文字说明和表格两部分组成,文字说明用于详细描述审计计划的目标、范围、方法等内容,而表格则用于列出具体的审计项目和时间安排等信息。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3222】【简单】<646>各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人,对录入数据的真实性、完整性负责。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析: 根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人,负责确保录入数据的真实性和完整性。因此,选项A(正确)是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d9d0-c07f-52a228da6014.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1182】【适中】<183>内部审计人员为熟悉公司的薪金支付业务,完成了审前调查工作之后,下一步他应该()。

A.  编制审计工作方案;

B.  制定初步审计目标;

C.  安排内部审计人员;

D.  实施现场工作。

解析:题目解析 题目要求确定内部审计人员在完成审前调查工作后的下一步工作。根据答案选项,选项A(编制审计工作方案)是正确答案。这是因为在审计过程中,编制审计工作方案是一个关键的步骤,它包括确定审计目标、制定审计程序、分配资源等,为后续的审计工作提供指导和计划。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1067】【简单】<67>内部审计机构应当在实施审计项目前()工作日,向被审单位下达审计通知书。

A.  2个

B.  5个

C.  7个

D.  10个

解析: 根据题目描述,《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》要求内部审计机构在实施审计项目前向被审单位下达审计通知书。根据选项,应在5个工作日内下达审计通知书。因此,选项B“5个”是正确答案。

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