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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3207】【简单】<631>审计发现问题通报是指审计部门依照相关规定向公司系统通报审计报告等所反映内容及相关情况的行为。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目中给出了审计发现问题通报的定义,即审计部门根据相关规定向公司系统通报审计报告中反映的问题及相关情况的行为。根据给定的定义,答案为A,即正确。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3199】【简单】<623>不准因私使用被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人的交通工具和通讯工具。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da601e.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY2053】【难】
<749>不准以( )取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2101】【适中】<306>审计报告应以审计工作底稿及其他审计资料为依据,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da601b.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3123】【适中】<547>离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6017.html
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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2089】【适中】<294>企业应当加强()。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2047】【适中】<252>内部审计质量控制的目标是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6004.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3038】【难】<462>审计部门对审计发现问题无权进行定性。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da6008.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2139】【适中】<344>审计部门的审计整改工作职责是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3081】【简单】<505>审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ca30-c07f-52a228da6010.html
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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4400-c07f-52a228da6000.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3207】【简单】<631>审计发现问题通报是指审计部门依照相关规定向公司系统通报审计报告等所反映内容及相关情况的行为。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目中给出了审计发现问题通报的定义,即审计部门根据相关规定向公司系统通报审计报告中反映的问题及相关情况的行为。根据给定的定义,答案为A,即正确。

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相关题目
【判断题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY3199】【简单】<623>不准因私使用被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人的交通工具和通讯工具。

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题目是关于《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》中使用交通工具和通讯工具的规定。根据题目所给信息,不准因私使用被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人的交通工具和通讯工具。根据规定,答案选项A"正确"是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-d5e8-c07f-52a228da601e.html
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【多选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B313JY-ZY2053】【难】
<749>不准以( )取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。

A.  威胁

B.  引诱

C.  欺骗

D.  其他违规违纪方式

解析:的答案是ABCD。根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》,不准以威胁、引诱、欺骗或其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。因此,正确的选项是ABCD,表示所有这些方式都不允许使用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0538-c07f-52a228da600a.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY2101】【适中】<306>审计报告应以审计工作底稿及其他审计资料为依据,()。

A.  肯定成绩

B.  指出问题

C.  明确责任

D.  客观评价

解析:审计报告应以审计工作底稿及其他审计资料为依据,应该具备肯定成绩、指出问题、明确责任和客观评价四个要素。因此,答案选项ABCD都是正确的。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3123】【适中】<547>离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。()

A. 正确

B. 错误

解析:答案为B,错误。 解析:根据题目所引用的《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。因此,选项B错误。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6017.html
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【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY2089】【适中】<294>企业应当加强()。

A.  内部审计工作

B.  保证内部审计机构设置

C.  人员配备

D.  工作的独立性

解析:题目解析 这道题涉及《企业内部控制基本规范》中的要求。根据规范,企业应当加强内部控制,包括加强内部审计工作、保证内部审计机构设置、人员配备以及工作的独立性。因此,选项ABCD都是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-edc8-c07f-52a228da600f.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2047】【适中】<252>内部审计质量控制的目标是:()

A.  审计活动遵循相关法律、法规和南网内部审计铆规范手册的要求

B.  审计活动的效率及效果达到既定要求

C.  审计活动能够促进组织目标的实现,增加组织的价值

D.  审计活动能够提高审计人员的工作质量提高

解析:内部审计质量控制的目标是:A. 审计活动遵循相关法律、法规和南网内部审计规范手册的要求,B. 审计活动的效率及效果达到既定要求,C. 审计活动能够促进组织目标的实现,增加组织的价值。选项D未包含在内。这些目标旨在确保审计活动的合规性、高效性和价值增加。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3038】【难】<462>审计部门对审计发现问题无权进行定性。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计部门是否有权进行审计发现问题的定性。根据答案B,即错误,可以得出结论:审计部门对审计发现问题具有定性的权力。这意味着审计部门可以对审计过程中发现的问题进行判断、评估和分类,确定其性质和重要性。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY2139】【适中】<344>审计部门的审计整改工作职责是()

A.  审计整改的归口管理部门

B.  在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能

C.  监督和评价审计发现问题的整改效果,对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

D.  对审计中发现的违规违纪、舞弊等行为,提出追究相关单位、部门和个人的责任,并向本单位主要负责人报告

解析:审计部门的审计整改工作职责包括审计整改的归口管理部门、行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能、监督和评价审计发现问题的整改效果,并对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报,以及追究相关单位、部门和个人的责任并向本单位主要负责人报告。选项ABCD都是审计部门在审计整改工作中的职责和任务,因此答案为ABCD。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f598-c07f-52a228da6002.html
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3081】【简单】<505>审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目要求判断审计人员是否应当依照法定权限和程序获取审计证据。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计人员确实应当依照法定权限和程序获取审计证据。因此,答案为A(正确)。

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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A.  风险应急预案

B.  风险措施

C.  外部风险

D.  风险预警

解析:的答案是D,即"风险预警"。题干中提到企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,并明确标准,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序。在这些选项中,"风险预警"最贴切地描述了建立重大风险预警机制的要求,因为它指的是对可能发生的重大风险进行预警并采取相应的措施。

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