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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3221】【适中】<645>各级审计部门负责人对系统运行的有效性与数据维护的规范性负责。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析: 根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,各级审计部门负责人应对系统运行的有效性和数据维护的规范性负责。根据这个描述,选项A(正确)是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2041】【适中】<246>审计人员收集审计证据,必须遵守下列要求()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e5f8-c07f-52a228da601e.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3041】【简单】<465>审计的处理包括责令调整有关会计账目。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-c648-c07f-52a228da600b.html
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3214】【简单】<638>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2018】【难】<714>审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54f-0150-c07f-52a228da6006.html
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【单选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY1003】【简单】<3>《中华人民共和国审计法》:审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的,经()审计机关主要负责人批准,有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3011】【难】<761>审计机关和审计人员开展:①配合有关部门查处案件;②与有关部门共同办理检查事项;③接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项,不适用本准则的规定。()
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1156】【适中】<156>无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3168】【难】<592>审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。()
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2030】【难】<726>地市供电局负责部分职能管理。();负责或协助建设单位履行基建工程项目的属地对外协调,开展征地、拆迁、内外关系协调等工作。
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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》】【B413JY-ZY3221】【适中】<645>各级审计部门负责人对系统运行的有效性与数据维护的规范性负责。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:题目解析: 根据题目中提到的《贵州电网有限责任公司审计管理信息系统应用管理办法》,各级审计部门负责人应对系统运行的有效性和数据维护的规范性负责。根据这个描述,选项A(正确)是正确的答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2041】【适中】<246>审计人员收集审计证据,必须遵守下列要求()。

A.  证据数量足以证实审计事项,保证审计证据具有充分性

B.  对收集的审计证据进行分析、判断,决定取舍,使审计证据所反映的内容足以支持审计结论和建议

C.  客观公正、实事求是,防止主观臆断,使审计证据能够反映审计事项的客观事实,保证审计证据具有可靠性

D.  严格遵守法律、法规规定,按照合法、合规的途径取得审计证据,保证审计证据具有合法性

解析: 这道题涉及审计人员收集审计证据的要求。根据选项分析: A. 证据数量足以证实审计事项,保证审计证据具有充分性:这是确保审计证据充分支持审计结论和建议的要求。 B. 对收集的审计证据进行分析、判断,决定取舍,使审计证据所反映的内容足以支持审计结论和建议:这是审计人员对收集的证据进行分析和判断,确保审计证据能够支持审计结论和建议的要求。 C. 客观公正、实事求是,防止主观臆断,使审计证据能够反映审计事项的客观事实,保证审计证据具有可靠性:这是要求审计人员在收集审计证据时要保持客观公正,确保审计证据反映客观事实的要求。 D. 严格遵守法律、法规规定,按照合法、合规的途径取得审计证据,保证审计证据具有合法性:这是要求审计人员在获取审计证据时要合法取得,并且符合法律和法规规定的要求。 因此,选项ABCD都是审计人员收集审计证据时必须遵守的要求,是正确的答案。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3041】【简单】<465>审计的处理包括责令调整有关会计账目。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 题目中提到《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》,审计的处理包括责令调整有关会计账目。根据审计的基本原理和职责,审计人员在发现会计账目存在问题时,可以采取措施责令进行调整,确保会计账目的准确性和合规性。因此,选项A“正确”是正确答案。

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【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413JY-ZY3214】【简单】<638>业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。

A. 正确

B. 错误

解析:的答案是A,即正确。根据题目描述,在业务部门发现问题时,应深入分析问题的根源,并针对内部控制缺陷制定完善的内控制度,建立健全的内部控制措施。同时,还应加强对同类业务的管理,以防止类似问题的重复发生。因此,题目描述的处理问题的方式和措施是正确的。

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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2018】【难】<714>审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A.  评价审计目标的实现情况

B.  审计实施方案确定的审计事项完成情况

C.  评价审计证据的适当性和充分性

D.  提出审计评价意见

E.  评估审计发现问题的重要性

F.  提出对审计发现问题的处理处罚意见

解析: 在起草审计报告之前,审计组需要讨论并确定以下几个事项: A. 评价审计目标的实现情况:审计组所设定的审计目标是否已经实现。 B. 审计实施方案确定的审计事项完成情况:审计实施方案中确定的审计事项是否已经完成。 C. 评价审计证据的适当性和充分性:审计组收集的审计证据是否足够适当和充分。 D. 提出审计评价意见:对审计发现的问题进行评价,并提出审计意见。 E. 评估审计发现问题的重要性:对审计发现的问题进行重要性评估。 F. 提出对审计发现问题的处理处罚意见:对审计发现的问题提出相应的处理处罚意见。 选项ABCDEF涵盖了审计组在起草审计报告前需要讨论确定的所有事项。

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【单选题】【《中华人民共和国审计法》】【B413JY-ZY1003】【简单】<3>《中华人民共和国审计法》:审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的,经()审计机关主要负责人批准,有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

A.  上级人民政府

B.  县级以上人民政府

C.  上级审计机关

D.  本级审计机关

解析:题目解析 答案: B 根据题目中的信息,审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款时,经"县级以上人民政府"审计机关主要负责人批准,有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。根据选项,只有答案B中的"县级以上人民政府"与题目要求相符,所以答案B是正确的。

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【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY1014】【适中】<14>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A.  风险应急预案

B.  风险措施

C.  外部风险

D.  风险预警

解析:的答案是D,即"风险预警"。题干中提到企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,并明确标准,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序。在这些选项中,"风险预警"最贴切地描述了建立重大风险预警机制的要求,因为它指的是对可能发生的重大风险进行预警并采取相应的措施。

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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY3011】【难】<761>审计机关和审计人员开展:①配合有关部门查处案件;②与有关部门共同办理检查事项;③接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项,不适用本准则的规定。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析 该题是关于审计机关和审计人员职责范围的判断。根据《中华人民共和国国家审计准则》,审计机关和审计人员在开展工作时,配合有关部门查处案件、与有关部门共同办理检查事项、接受交办或委托办理不属于法定审计职责范围的事项时,不适用本准则的规定。因此,答案选项A“正确”是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1156】【适中】<156>无论是顺查还是逆查,均需要运用()和核对法。

A.  比较法

B.  相对法

C.  审阅法

D.  查询法

解析:答案是C. 审阅法。根据题目描述,无论是顺查还是逆查,都需要运用某种方法进行核对。在审计中,审阅法是一种常用的核对方法,它通过审查、核对相关文件、记录和资料,以验证其真实性和准确性。因此,选项C,即审阅法,最符合题目描述。

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY3168】【难】<592>审计项目档案,是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的,具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图表等不同形式的记录。审计项目档案不包括声像形式的记录。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目要求判断审计项目档案是否包括声像形式的记录。根据题目给出的参考文献《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,正确的答案是B.错误。审计项目档案是指审计项目实施过程中形成的各种记录,包括书面或电子介质表达的文字、图表等形式的记录,不限于声像形式。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313JY-ZY2030】【难】<726>地市供电局负责部分职能管理。();负责或协助建设单位履行基建工程项目的属地对外协调,开展征地、拆迁、内外关系协调等工作。

A.  负责执行基建管理制度及流程(A类和B类)、技术标准、业务指导书和作业标准

B.  负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报

C.  根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批

D.  下达并负责项目一级进度计划

E.  执行并分解下达年度重点工作计划

解析:地市供电局负责部分职能管理。 答案: ABCDE 解析: 这道题涉及地市供电局的职能管理。根据答案选项,A选项表示负责执行基建管理制度及流程,即执行相关管理制度和流程;B选项表示负责基建指标的执行、统计分析和汇总上报,即负责相关指标的执行和统计工作;C选项表示根据管理权限负责基建工程设计、招标、结算等相关事项的审批,即根据权限进行审批工作;D选项表示下达并负责项目一级进度计划,即下达并监督项目进度计划的执行;E选项表示执行并分解下达年度重点工作计划,即执行和细化年度重点工作计划。这些选项涵盖了地市供电局在基建项目管理中的各项职能管理。

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