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根据《商业银行内部审计指引》( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

A、理事会

B、董事会

C、监事会

D、审计委员会

答案:C

审计审计审计审计
内部审计机构评价外部审计工作质量,可以按照( )、( )和( )三个阶段进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构应当在审计报告正式提交之后进行审计结果的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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银行保险机构声誉风险管理应遵循以下哪些基本原则:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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需要永久保存的审计档案,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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审计工作方案的内容主要包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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审计审计审计审计
题目内容
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单选题
)
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审计审计审计审计

根据《商业银行内部审计指引》( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

A、理事会

B、董事会

C、监事会

D、审计委员会

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构评价外部审计工作质量,可以按照( )、( )和( )三个阶段进行。

A. 评价准备→评价实施→评价报告

B. 评价实施→评价报告→评价准备

C. 评价准备→评价报告→评价实施

D. 评价实施→评价准备→评价报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构应当在审计报告正式提交之后进行审计结果的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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银行保险机构声誉风险管理应遵循以下哪些基本原则:( )

A. 有效性原则

B. 前瞻性原则

C. 匹配性原则

D. 全覆盖原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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需要永久保存的审计档案,包括( )。

A. 经济责任审计

B. 重要专项审计项目

C. 上级单位统一组织的审计项目

D. 追溯年限较长(一般为三年以上)的全面业务审计的审计档案以及涉及人员处理的审计事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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审计工作方案的内容主要包括:( )

A. 审计目标

B. 审计范围

C. 审计内容和重点

D. 审计工作组织安排

E. 审计工作要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )、法律规定或其他合法事由不得披露。

A. 部门领导同意

B. 监事会同意

C. 有效授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的( )进行评估。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。

A. 适当性

B. 有效性

C. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。

A. 被审计单位管理层

B. 审计人员

C. 审计项目负责人

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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