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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A、种植水稻

B、生产高端奶粉

C、制造芯片

D、用于技木改造,降低能耗

答案:D

审计审计审计审计
银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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农村中小金融机构审计委员会的多数成员原则上应为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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审计工作方案的内容主要包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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以下哪个情况不影响保证人承担保证责任( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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根据《商业银行内部审计指引》,( )应支持内部审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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工作底稿主要内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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单选题
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审计审计审计审计

以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A、种植水稻

B、生产高端奶粉

C、制造芯片

D、用于技木改造,降低能耗

答案:D

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审计审计审计审计
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A. 种植水稻

B. 生产高端奶粉

C. 制造芯片

D. 用于技木改造,降低能耗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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农村中小金融机构审计委员会的多数成员原则上应为( )。

A. 职工董事

B. 独立董事

C. 股东董事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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审计工作方案的内容主要包括:( )

A. 审计目标

B. 审计范围

C. 审计内容和重点

D. 审计工作组织安排

E. 审计工作要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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以下哪个情况不影响保证人承担保证责任( )

A. 主合同当事人双方串通,骗取保证人提供保证的

B. 债权人许可债务人转让部分债务未经保证人书面同意的

C. 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷,保证人不知情的

D. 第三人加入债务的

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内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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根据《商业银行内部审计指引》,( )应支持内部审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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工作底稿主要内容不包括( )。

A. 审计的基本情况

B. 与问题或事实有关的附件

C. 传闻记录

D. 审计的范围、内容,方法、结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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