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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态修复的是()

A、生态功能区建设维护和运营

B、河湖与湿地保护修复

C、矿山生态环境恢复

D、退耕还林还草和退牧还草工程建设

答案:A

审计审计审计审计
内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态农业的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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审计结果沟通一般采取( )方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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审计档案的立卷原则是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的性质,向( )报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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单选题
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审计审计审计审计

根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态修复的是()

A、生态功能区建设维护和运营

B、河湖与湿地保护修复

C、矿山生态环境恢复

D、退耕还林还草和退牧还草工程建设

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行( )。

A. 考核

B. 评价

C. 奖惩

D. 调整

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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态农业的是( )

A. 现代农业种业及动植物种质资源保护

B. 绿色有机农业

C. 碳汇林、植树种草及林木种苗花卉

D. 退耕还林还草和退牧还草工程建设

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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审计结果沟通一般采取( )方式。

A. 书面

B. 口头

C. 电子邮件

D. 当面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。

A. 计划

B. 实施

C. 终结

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审计档案的立卷原则是( )。

A. 谁审计谁立卷

B. 边审计边收集整理

C. 审计终结,案卷形成

D. 确有实效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A. 董事会

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种事实依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的性质,向( )报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

A. 组织适当管理层

B. 内部审计机构负责人

C. 审计项目负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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内部审计机构确定纳入备选库的中介机构时,应当重点考虑以下条件:( )。

A. 依法设立,合法经营,无违法、违规记录

B. 具备国家承认的相应专业资质

C. 从业人员具备相应的专业胜任能力

D. 拥有良好的职业声誉

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