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审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。

A、组织

B、个人

C、组织和个人

答案:A

审计审计审计审计
内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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( )是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。( )就是审计人员应当坚持原则,不屈从于外部压力;不歪曲事实,不隐瞒审计发现的问题;廉洁自律,不利用职权谋取私利;维护国家利益和公共利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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( )及管理层的责任是建立、健全内部控制并使之有效运行。
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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银行保险机构应当采取录音、录像等方式记录董事会现场会议情况。
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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。
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被审计对象应当在内部审计报告送达之日起( )日内,向内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构报送整改方案。
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题目内容
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单选题
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审计审计审计审计

审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。

A、组织

B、个人

C、组织和个人

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
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( )是根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

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审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。( )就是审计人员应当坚持原则,不屈从于外部压力;不歪曲事实,不隐瞒审计发现的问题;廉洁自律,不利用职权谋取私利;维护国家利益和公共利益。

A. 严格依法

B. 正直坦诚

C. 客观公正

D. 勤勉尽责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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( )及管理层的责任是建立、健全内部控制并使之有效运行。

A. 董事会

B. 监事会

C. 内审部门负责人

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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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银行保险机构应当采取录音、录像等方式记录董事会现场会议情况。
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审计档案从审结年度次年起,在审计部门保存( )后移交档案管理部门统一保管。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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被审计对象应当在内部审计报告送达之日起( )日内,向内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构报送整改方案。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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