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内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A、全面风险

B、内部控制

C、全部业务

答案:B

审计审计审计审计
银行保险机构应当按照法律法规和监管规定,在年度信息披露报告中披露公司( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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“三重一大”是指:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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银行保险机构应当采取录音、录像等方式记录董事会现场会议情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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( )和( )通过督导、分级复核、质量评估等方式对内部审计质量进行控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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( )应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。( )就是审计人员应当坚持原则,不屈从于外部压力;不歪曲事实,不隐瞒审计发现的问题;廉洁自律,不利用职权谋取私利;维护国家利益和公共利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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单选题
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审计审计审计审计

内部控制审计应当在对( )全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A、全面风险

B、内部控制

C、全部业务

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
银行保险机构应当按照法律法规和监管规定,在年度信息披露报告中披露公司( )。

A. 基本信息

B. 财务会计报告

C. 风险管理信息

D. 公司治理信息

E. 重大事项信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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“三重一大”是指:( )

A. 重大政策落实、重大事项决策、重要干部任免、大额资金的使用

B. 重大政策落实、重大事项报告、重要干部任免、大额资金的使用

C. 重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用

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银行保险机构应当采取录音、录像等方式记录董事会现场会议情况。
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A. 绿色金融业务总额占比

B. 绿色金融业务总额环比增速

C. 绿色金融业务总额份额占比

D. 绿色金融业务总额同比增速

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( )和( )通过督导、分级复核、质量评估等方式对内部审计质量进行控制。

A. 内部审计机构负责人;审计项目负责人

B. 内部审计机构负责人;董事会成员

C. 审计项目负责人;董事会成员

D. 董事会成员;监事会成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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( )应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。

A. 监事会

B. 内部审计机构负责人

C. 董事会

D. 审计项目负责人

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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的( )。

A. 事后复核

B. 现场复核

C. 事前复核

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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。( )就是审计人员应当坚持原则,不屈从于外部压力;不歪曲事实,不隐瞒审计发现的问题;廉洁自律,不利用职权谋取私利;维护国家利益和公共利益。

A. 严格依法

B. 正直坦诚

C. 客观公正

D. 勤勉尽责

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