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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效率性是指( )。

A、组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B、组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C、组织经营管理目标的实现程度

答案:B

审计审计审计审计
审计抽样的一般程序包括下列步骤:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当减少样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑( )审计频率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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监事每年为商业银行从事监督工作的时间不应少于( )工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定( ),并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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( )是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机,严重影响存款人利益的情况下,对该银行采取的预防性拯救措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。
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审计对象任期届中、届满,或因( )等原因不再担任原职务的,应当接受经济责任审计。
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建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是( )的责任。
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审计审计审计审计

绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效率性是指( )。

A、组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B、组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C、组织经营管理目标的实现程度

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
审计抽样的一般程序包括下列步骤:

A. 制定审计抽样方案→选取样本→对样本进行审查→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→形成审计结论

B. 制定审计抽样方案→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→选取样本→对样本进行审查→形成审计结论

C. 制定审计抽样方案→选取样本→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→对样本进行审查→形成审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当减少样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑( )审计频率。

A. 适当增加

B. 适当降低

C. 保持

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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。

A. 执行董事

B. 监事

C. 高级管理人员

D. 关键岗位人员

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监事每年为商业银行从事监督工作的时间不应少于( )工作日

A. 五个

B. 十个

C. 十五个

D. 二十个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。

A. 业务活动

B. 内部控制

C. 风险管理

D. 管理水平

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分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定( ),并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。

A. 合理性

B. 真实性

C. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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( )是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机,严重影响存款人利益的情况下,对该银行采取的预防性拯救措施。

A. 接管

B. 撤销

C. 破产

D. 重组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。

A. 《广西农村信用社员工违法违规行为处理办法》规定的从重、加重情形的

B. 现场检查后拒不整改、纠正或纠正不及时、措施不力导致损失扩大或造成重大不良影响的

C. 拒不执行现场检查处罚、处理决定的

D. 提供虚假材料或故意逃避检查的

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审计对象任期届中、届满,或因( )等原因不再担任原职务的,应当接受经济责任审计。

A. 调(改)任

B. 撤(免)职

C. 辞职

D. 退休

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是( )的责任。

A. 组织管理层

B. 内部审计机构负责人

C. 审计项目负责人

D. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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