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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。

A、组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B、组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C、组织经营管理目标的实现程度

答案:C

审计审计审计审计
商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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下列不可以质押的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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根据《广西壮族自治区农村信用社联合社区域审计中心管理暂行办法》(桂农信发〔2020〕246号),区域审计中心行业审计管理人员和行业审计人员在履行职责过程中,不享有越级报告权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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跨年度的审计项目,在审计( )的年度立卷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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根据《商业银行监事会工作指引》,以下哪个选项不是监事会内部控制监督的重点:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计通知书内容包含( )。
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
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审计审计审计审计

绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效果性是指( )。

A、组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B、组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C、组织经营管理目标的实现程度

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能:

A. 支持关联客户识别

B. 准确计量风险暴露

C. 持续监测大额风险暴露变动情况

D. 大额风险暴露接近内部限额时,进行预警提示

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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下列不可以质押的是:( )

A. 依法不可转让的股权、基金份额

B. 将有的应收账款

C. 可以转让的注册商标专用权

D. 商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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根据《广西壮族自治区农村信用社联合社区域审计中心管理暂行办法》(桂农信发〔2020〕246号),区域审计中心行业审计管理人员和行业审计人员在履行职责过程中,不享有越级报告权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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跨年度的审计项目,在审计( )的年度立卷。

A. 开始

B. 终结

C. 开始或终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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根据《商业银行监事会工作指引》,以下哪个选项不是监事会内部控制监督的重点:( )。

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 经济资本分配机制

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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计通知书内容包含( )。

A. 被审计单位或个人名称

B. 审计组组长和其他成员名单

C. 内部审计机构的印章和签发日期

D. 需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。

A. 独立性

B. 可靠性

C. 诚信

D. 公平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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