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内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A、问题

B、风险

C、缺陷

答案:B

审计审计审计审计
以下哪种贷款用途属于绿色信贷()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存( )年,其中的涉密信息必须符合保密存储要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计审计审计审计
题目内容
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单选题
)
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审计审计审计审计

内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A、问题

B、风险

C、缺陷

答案:B

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审计审计审计审计
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A. 种植水稻

B. 生产高端奶粉

C. 制造芯片

D. 用于技木改造,降低能耗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,( )应当向组织董事会或者最高管理层报告。

A. 审计项目负责人

B. 内部审计机构负责人

C. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。

A. 审计的程序和范围是否按规定完成

B. 支持的审计证据是否充分、适当、完整、合规

C. 阐述问题是否内容完整、条理清楚

D. 编写是否规范,要素是否齐全

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执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. 准确性

B. 相关性

C. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。

A. 审计项目负责人

B. 审计委员会主任

C. 内部审计机构负责人

D. 董事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存( )年,其中的涉密信息必须符合保密存储要求。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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根据《民法典》的规定,下列关于最高额抵押的说法错误的是( )

A. 抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押时,抵押权人的债权确定

B. 最高额抵押担保的债权确定前,抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额,但变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响

C. 最高额抵押权设立前已经存在的债权,不可以转入最高额抵押担保的债权范围

D. 最高额抵押权所担保的债权范围,不包括抵押物因财产保全或者执行程序被查封后或债务人、抵押人破产后发生的债权

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