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内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,一般每年至少( )次。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:A

审计审计审计审计
经济责任审计时间范围是以本届任期或担任本地区、单位相关职务的实际时间为限,重点审计近两年的相关内容,部分审计事项可以根据需要向前追溯或向后延伸。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据《民法典》的规定,当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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根据审计法的规定,审计机关根据经批准的审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经( )负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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单选题
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审计审计审计审计

内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,一般每年至少( )次。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
经济责任审计时间范围是以本届任期或担任本地区、单位相关职务的实际时间为限,重点审计近两年的相关内容,部分审计事项可以根据需要向前追溯或向后延伸。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A. 种植水稻

B. 生产高端奶粉

C. 制造芯片

D. 用于技木改造,降低能耗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据《民法典》的规定,当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,( )。

A. 按照连带保证承担保证责任

B. 按照一般保证承担保证责任

C. 不承担保证责任

D. 双方协商确定责任承担方式

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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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内部审计人员应当以适当方式提供咨询服务,改善组织的( )。

A. 业务活动

B. 内部控制

C. 风险管理

D. 管理水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。

A. 全面内部控制审计

B. 专项内部控制审计

C. 业务内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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根据审计法的规定,审计机关根据经批准的审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经( )负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。

A. 县级以上人民政府审计机关

B. 本级审计机关负责人

C. 上一级人民政府审计机关

D. 上一级审计机关负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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( )是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:( )

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

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