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内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A、董事会

B、审计委员会主任

C、内部审计机构负责人

D、审计项目负责人

答案:C

审计审计审计审计
内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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根据《民法典》的规定,下列财产不得抵押的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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( )及管理层的责任是建立、健全内部控制并使之有效运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2b.html
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议,应当至少提前( )工作日通知监管机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计通知书内容包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )
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审计工作方案的内容主要包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。
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(
单选题
)
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审计审计审计审计

内部审计质量控制中,( )对制定并实施系统、有效的质量控制制度与程序负主要责任。

A、董事会

B、审计委员会主任

C、内部审计机构负责人

D、审计项目负责人

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )和( )负主要责任。

A. 适当性

B. 有效性

C. 真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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根据《民法典》的规定,下列财产不得抵押的是( )

A. 土地经营权

B. 海域使用权

C. 正在建造的建筑物

D. 土地所有权

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( )及管理层的责任是建立、健全内部控制并使之有效运行。

A. 董事会

B. 监事会

C. 内审部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2b.html
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议,应当至少提前( )工作日通知监管机构。

A. 一个

B. 三个

C. 五个

D. 十五个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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商业银行应建立健全科学合理的薪酬管理组织架构…商业银行审计部门每( )年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门…审计、财务和风险控制部门员工的薪酬应独立于所监督的业务条线,且薪酬的规模和质量应得到适当保证,以确保其能够吸引合格、有经验的人才。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计通知书内容包含( )。

A. 被审计单位或个人名称

B. 审计组组长和其他成员名单

C. 内部审计机构的印章和签发日期

D. 需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求

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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )

A. 书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员

B. 检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册

C. 观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况

D. 追踪有关业务的处理过程

E. 分析相关数据

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审计工作方案的内容主要包括:( )

A. 审计目标

B. 审计范围

C. 审计内容和重点

D. 审计工作组织安排

E. 审计工作要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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