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国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是( )。

A、发出审计通知书

B、制定审计方案

C、要求被审计单位提供书面承诺

D、签到审计业务协定书

答案:B

审计审计审计审计
审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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各级农合机构监事会对审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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审计人员存在如下( )情形的,应退出审计岗位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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监事应当每年亲自出席至少( )的监事会会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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工作底稿主要内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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县级农合机构领导班子成员的经济责任审计,谈话对象包括总部机关各部室(中心)员工、分支机构员工等。谈话总人数一般控制在( )人以内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计( )阶段还应当考虑项目审计目标及要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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题目内容
(
单选题
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审计审计审计审计

国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是( )。

A、发出审计通知书

B、制定审计方案

C、要求被审计单位提供书面承诺

D、签到审计业务协定书

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
审计工作底稿归( )所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。

A. 组织

B. 个人

C. 组织和个人

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各级农合机构监事会对审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。

A. 30、30、30

B. 30、30、60

C. 30、60、30

D. 30、60、60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )

A. 评估内部评级体系的适用性和有效性,测试内部评级结果的可靠性。

B. 审计信用风险主管部门的工作范围和质量,评估相关人员的专业技能及资源充分性。

C. 评估本银行持续符合本指引要求的情况。

D. 与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议。

E. 每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况

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审计人员存在如下( )情形的,应退出审计岗位。

A. 年度考核不称职

B. 帮助审计对象徇私舞弊、隐瞒问题,弄虚作假

C. 审计报告严重失实

D. 严重违反审计规章制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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监事应当每年亲自出席至少( )的监事会会议。

A. 四分之一

B. 三分之二

C. 二分之一

D. 三分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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工作底稿主要内容不包括( )。

A. 审计的基本情况

B. 与问题或事实有关的附件

C. 传闻记录

D. 审计的范围、内容,方法、结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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县级农合机构领导班子成员的经济责任审计,谈话对象包括总部机关各部室(中心)员工、分支机构员工等。谈话总人数一般控制在( )人以内。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

E. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计( )阶段还应当考虑项目审计目标及要求。

A. 实施

B. 计划

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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