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银行保险机构应当在公司章程中对股东大会、董事会、监事会、高级管理层的组成
和职责等作出安排,明确公司及其股东、董事、监事、高级管理人员等各方( )。

A、权利

B、义务

C、权利和义务

答案:C

审计审计审计审计
金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存( )年,其中的涉密信息必须符合保密存储要求。
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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商业银行可以将内部审计职能外包。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计机关不可以聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商业银行( )应对内部审计活动外包承担最终责任。商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求。
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审计审计审计审计
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(
单选题
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审计审计审计审计

银行保险机构应当在公司章程中对股东大会、董事会、监事会、高级管理层的组成
和职责等作出安排,明确公司及其股东、董事、监事、高级管理人员等各方( )。

A、权利

B、义务

C、权利和义务

答案:C

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审计审计审计审计
相关题目
金融机构应当勤勉尽责,遵循( )的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

A. 了解你的客户

B. 尊重你的客户

C. 穿透性

D. 保密性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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审计人员不得参与有利害关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不得做缺少证据支持的判断,不得做误导性陈述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存( )年,其中的涉密信息必须符合保密存储要求。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
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( )是指为了能使内部审计人员对审计总体作出审计结论所抽取样本单位的数量。

A. 样本

B. 误差

C. 可容忍误差

D. 样本量

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商业银行可以将内部审计职能外包。
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )

A. 内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况

B. 稽核中发现的主要问题及处理意见

C. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况

D. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告问题问责情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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( )是指审计人员根据现场审计方案对被审计对象实施必要的审计程序并综合被审计对象的反馈意见后,就被审计对象经营活动和内部控制的适当性、合法、合规性和有效性出具的书面文件。

A. 工作底稿

B. 事实确认书

C. 审计整改意见

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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审计机关不可以聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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商业银行( )应对内部审计活动外包承担最终责任。商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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