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监事会应当在每个年度终了( )内,将其对董事会和高级管理层及其成员的履职评价结果和评价依据向监管机构报告,并将评价结果向股东大会或股东会报告。

A、一个月

B、两个月

C、三个月

D、四个月

答案:D

审计审计审计审计
内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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金融机构应当持续关注客户的( )状况、交易情况和身份信息变化,及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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下列关于审计准则的表述,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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银行保险机构应当制定董事、监事薪酬制度,明确董事、监事的薪酬或津贴标准,经( )审议通过后实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为( )两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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审计审计审计审计
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单选题
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审计审计审计审计

监事会应当在每个年度终了( )内,将其对董事会和高级管理层及其成员的履职评价结果和评价依据向监管机构报告,并将评价结果向股东大会或股东会报告。

A、一个月

B、两个月

C、三个月

D、四个月

答案:D

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人员履行经济责任情况等实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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金融机构应当持续关注客户的( )状况、交易情况和身份信息变化,及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。

A. 经营

B. 风险

C. 征信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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现场检查处理处罚要坚持客观公正、实事求是、证据确凿、结论准确的原则。有下列情形之一者,应当从重处理处罚或加重处理处罚( )。

A. 《广西农村信用社员工违法违规行为处理办法》规定的从重、加重情形的

B. 现场检查后拒不整改、纠正或纠正不及时、措施不力导致损失扩大或造成重大不良影响的

C. 拒不执行现场检查处罚、处理决定的

D. 提供虚假材料或故意逃避检查的

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下列关于审计准则的表述,错误的是( )。

A. 审计准则是审计人员履行法定审计职责的行为规范

B. 审计准则是执行审计业务的职业标准

C. 审计准则是评价被审计单位的标准

D. 审计准则是评价审计质量的基本尺度

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银行保险机构应当制定董事、监事薪酬制度,明确董事、监事的薪酬或津贴标准,经( )审议通过后实施。

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括( )等要素所进行的全面审计。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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下列各项中,不属于事实确认书复核的要点的是( )。

A. 审计的程序和范围是否按规定完成

B. 支持的审计证据是否充分、适当、完整、合规

C. 阐述问题是否内容完整、条理清楚

D. 编写是否规范,要素是否齐全

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下列不属于绿色金融评价定量指标的是()

A. 绿色金融业务总额占比

B. 绿色金融业务总额环比增速

C. 绿色金融业务总额份额占比

D. 绿色金融业务总额同比增速

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。审计部门的职责应包括:( )

A. 评估内部评级体系的适用性和有效性,测试内部评级结果的可靠性。

B. 审计信用风险主管部门的工作范围和质量,评估相关人员的专业技能及资源充分性。

C. 评估本银行持续符合本指引要求的情况。

D. 与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议。

E. 每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况

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审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为( )两种。

A. 永久

B. 30年

C. 定期

D. 10年

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