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根据《广西农村合作金融机构经济责任审计办法》(桂农信发〔2018〕274号),经济责任审计的原则有哪些( )

A、实事求是原则

B、独立性原则

C、客观性原则

D、重点性原则

答案:BCD

审计审计审计审计
内部审计的目标、职责和权限等内容应当在组织的内部审计章程中明确规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过( )年,不应在超过( )家商业银行同时任职,不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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审计档案的立卷原则是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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根据现场稽核操作规程,下列各项中,不属于审计实施阶段的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行应建立( )的内部审计体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
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审计审计审计审计

根据《广西农村合作金融机构经济责任审计办法》(桂农信发〔2018〕274号),经济责任审计的原则有哪些( )

A、实事求是原则

B、独立性原则

C、客观性原则

D、重点性原则

答案:BCD

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计的目标、职责和权限等内容应当在组织的内部审计章程中明确规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe2a.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。

A. 计划

B. 实施

C. 终结

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外部监事在同一家商业银行任职时间累计不应超过( )年,不应在超过( )家商业银行同时任职,不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。

A. 六;两

B. 三;两

C. 六;三

D. 二;三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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审计档案的立卷原则是( )。

A. 谁审计谁立卷

B. 边审计边收集整理

C. 审计终结,案卷形成

D. 确有实效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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根据现场稽核操作规程,下列各项中,不属于审计实施阶段的是( )。

A. 进点会谈

B. 审计公告

C. 审计取证

D. 制定审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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内部审计人员需要在审计( )阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 审计委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行应建立( )的内部审计体系。

A. 独立垂直

B. 平行

C. 分级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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