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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:

A、歪曲事实

B、隐瞒审计发现的问题

C、进行缺少证据支持的判断

D、做误导性的或者含糊的陈述

答案:ABCD

审计审计审计审计
内部审计机构评价外部审计工作质量,可以按照( )、( )和( )三个阶段进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能:
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议,应当至少提前( )工作日通知监管机构。
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银行机构与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后,其后发生的关联交易,每累计达到上季末资本净额5%以上,则应当重新认定为重大关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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审计成果运用的主要方法有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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各级农合机构审计档案移交目录、移交单、审计档案鉴定意见、销毁清单及相关材料应纳入本级机构档案全宗卷永久保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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( )及其派出机构依照《商业银行压力测试指引》对商业银行压力测试工作进行监督检查,并采取相应的监管措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
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审计审计审计审计

内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:

A、歪曲事实

B、隐瞒审计发现的问题

C、进行缺少证据支持的判断

D、做误导性的或者含糊的陈述

答案:ABCD

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计机构评价外部审计工作质量,可以按照( )、( )和( )三个阶段进行。

A. 评价准备→评价实施→评价报告

B. 评价实施→评价报告→评价准备

C. 评价准备→评价报告→评价实施

D. 评价实施→评价准备→评价报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能:

A. 支持关联客户识别

B. 准确计量风险暴露

C. 持续监测大额风险暴露变动情况

D. 大额风险暴露接近内部限额时,进行预警提示

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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议,应当至少提前( )工作日通知监管机构。

A. 一个

B. 三个

C. 五个

D. 十五个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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银行机构与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后,其后发生的关联交易,每累计达到上季末资本净额5%以上,则应当重新认定为重大关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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商业银行应于年初( )个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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审计成果运用的主要方法有( )。

A. 扩大审计成果报告范围

B. 发出风险提示

C. 总结典型案例

D. 出具审计报告

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农合机构委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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各级农合机构审计档案移交目录、移交单、审计档案鉴定意见、销毁清单及相关材料应纳入本级机构档案全宗卷永久保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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信息技术内部控制的( )包括人工控制、自动控制和人工、自动相结合的控制形式,内部审计人员应当根据不同的控制形式采取恰当的审计程序。

A. 组织层面

B. 一般性控制层面

C. 业务流程层面

D. 各个层面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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( )及其派出机构依照《商业银行压力测试指引》对商业银行压力测试工作进行监督检查,并采取相应的监管措施。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 中国银行

D. 审计署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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