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内部审计人员获取的审计证据应当具备( )、( )和( )。

A、相关性

B、可靠性

C、充分性

D、重要性

答案:ABC

审计审计审计审计
在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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对收集审计证据的原则表述不正确的是( )
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审计人员存在如下( )情形的,应退出审计岗位。
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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效率性是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项( )风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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审计抽样的一般程序包括下列步骤:
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下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )
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审计审计审计审计
题目内容
(
多选题
)
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审计审计审计审计

内部审计人员获取的审计证据应当具备( )、( )和( )。

A、相关性

B、可靠性

C、充分性

D、重要性

答案:ABC

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审计审计审计审计
相关题目
在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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对收集审计证据的原则表述不正确的是( )

A. 充分性原则

B. 相关性原则

C. 可靠性原则

D. 降低成本原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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审计人员存在如下( )情形的,应退出审计岗位。

A. 年度考核不称职

B. 帮助审计对象徇私舞弊、隐瞒问题,弄虚作假

C. 审计报告严重失实

D. 严重违反审计规章制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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绩效审计,是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行的审查和评价。其中,效率性是指( )。

A. 组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少

B. 组织经营管理过程中投入资源与产出成果之间的对比关系

C. 组织经营管理目标的实现程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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审计部门应当在实施现场审计( )前,向审计对象及其所在单位或原任职单位送达审计通知书。遇到特殊情况,审计通知书可以在审计组进点当天送达。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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( )及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 中国银行

D. 审计署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项( )风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A. 主要

B. 次要

C. 一般

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审计抽样的一般程序包括下列步骤:

A. 制定审计抽样方案→选取样本→对样本进行审查→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→形成审计结论

B. 制定审计抽样方案→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→选取样本→对样本进行审查→形成审计结论

C. 制定审计抽样方案→选取样本→评价抽样结果→根据抽样结果推断总体特征→对样本进行审查→形成审计结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )

A. 汇票

B. 支票

C. 发票

D. 本票

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