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内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险:( )。

A、数据输入

B、数据处理

C、数据输出

D、数据修改

答案:ABC

审计审计审计审计
商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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审计报告应当包括( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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区域审计中心人员,包括行业审计管理人员和行业审计人员,以下属于行业审计人员的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开( )次,每次会议应当至少于会议召开( )日前通知全体董事和监事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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审计审计审计审计

内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险:( )。

A、数据输入

B、数据处理

C、数据输出

D、数据修改

答案:ABC

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审计审计审计审计
相关题目
商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构。( )对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 审计委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )

A. 最大十名股东名称及报告期内变动情况

B. 增加或减少注册资本、分立合并事项

C. 其他有必要让公众了解的重要信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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审计报告应当包括( ) 。

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计结论

D. 审计意见

E. 审计建议

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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )

A. 书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员

B. 检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册

C. 观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况

D. 追踪有关业务的处理过程

E. 分析相关数据

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商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于( )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

E. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。

A. 30、30、30

B. 30、30、60

C. 30、60、30

D. 30、60、60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。稽核报告应包括以下内容:( )

A. 内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况

B. 稽核中发现的主要问题及处理意见

C. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况

D. 内部职能部门和分支机构对上次稽核报告问题问责情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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区域审计中心人员,包括行业审计管理人员和行业审计人员,以下属于行业审计人员的是( )。

A. 区域审计中心主任

B. 区域审计中心副主任

C. 区域审计在编审计人员

D. 县级农合机构聘任的审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开( )次,每次会议应当至少于会议召开( )日前通知全体董事和监事。

A. 二;三

B. 二;十

C. 四;五

D. 四;十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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