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在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。

答案:B

审计审计审计审计
金融机构应当持续关注客户的( )状况、交易情况和身份信息变化,及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部审计人员获取的审计证据应当具备( )、( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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( )应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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审计通知书不应包括的内容是( )。
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商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态农业的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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审计审计审计审计
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判断题
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审计审计审计审计

在评价审计证据时,无需考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
金融机构应当持续关注客户的( )状况、交易情况和身份信息变化,及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级。

A. 经营

B. 风险

C. 征信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1430-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部审计人员获取的审计证据应当具备( )、( )和( )。

A. 相关性

B. 可靠性

C. 充分性

D. 重要性

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根据《广西农村合作金融机构审计章程(试行)》(桂农信发〔2020〕272号),审计对象对审计结论和处理决定如有异议,可在接到审计结论和处理决定后( )日内向审计组所在单位的审计委员会申请复议。复议应当在受理之日起( )日内作出复议决定,复议决定为最终决定;情况复杂的可适当延长,但延长期限最多不超过( )日。

A. 30、30、30

B. 30、30、60

C. 30、60、30

D. 30、60、60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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持有银行保险机构5%以上股权的股东质押股权数量超过其持有该银行保险机构股权总量50%的,银保监会或其派出机构可以限制其与银行保险机构开展关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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( )应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。

A. 监事会

B. 内部审计机构负责人

C. 董事会

D. 审计项目负责人

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审计通知书不应包括的内容是( )。

A. 审计内容及范围

B. 审计时间

C. 实施步骤

D. 审计组成员

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商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1048-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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根据绿色贷款指标判断,下列不属于生态农业的是( )

A. 现代农业种业及动植物种质资源保护

B. 绿色有机农业

C. 碳汇林、植树种草及林木种苗花卉

D. 退耕还林还草和退牧还草工程建设

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计,风险评估应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A. 问题

B. 风险

C. 缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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