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审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。

答案:A

审计审计审计审计
内部审计人员应当充分考虑风险评估的结果,以合理确定信息系统审计的内容及范围,并对组织的信息技术内部控制设计( )和运行( )进行测试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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商业银行应建立( )的内部审计体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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审计计划一般包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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审计机关不可以聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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审计证据是形成审计结论的基础,因此,审计证据的取得必须具备( ),审计证据必须事实清楚、责任明确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从舞弊行为的( )和( )两方面考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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判断题
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审计审计审计审计

审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。

答案:A

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计人员应当充分考虑风险评估的结果,以合理确定信息系统审计的内容及范围,并对组织的信息技术内部控制设计( )和运行( )进行测试。

A. 合理性;有效性

B. 重要性;有效性

C. 合理性;相关性

D. 重要性;相关性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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银行保险机构( )绩效薪酬应当实行延期支付。

A. 执行董事

B. 监事

C. 高级管理人员

D. 关键岗位人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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商业银行应建立( )的内部审计体系。

A. 独立垂直

B. 平行

C. 分级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件是指( )。

A. 审计方案

B. 审计意见书

C. 审计通知书

D. 审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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审计计划一般包括( )。

A. 年度审计计划

B. 半年审计计划

C. 项目审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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以下哪种贷款用途属于绿色信贷()

A. 种植水稻

B. 生产高端奶粉

C. 制造芯片

D. 用于技木改造,降低能耗

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审计机关不可以聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-2ba0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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内部控制审计应当以( )为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。

A. 控制测试

B. 风险评估

C. 穿行测试

D. 实质性程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe2c.html
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审计证据是形成审计结论的基础,因此,审计证据的取得必须具备( ),审计证据必须事实清楚、责任明确。

A. 充分性

B. 相关性

C. 完整性

D. 可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-27b8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从舞弊行为的( )和( )两方面考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。

A. 性质

B. 金额

C. 动机

D. 压力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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