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各级农合机构监事会对审计的独立性和有效性承担最终责任。

答案:B

审计审计审计审计
内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1c00-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。
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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。
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审计工作方案的内容主要包括:( )
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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )
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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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监事会可以根据情况设立提名委员会、审计委员会和监督委员会等专门委员会。各专门委员会负责人原则上应当由( )监事担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:
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审计报告应当包括( ) 。
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审计审计审计审计
题目内容
(
判断题
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审计审计审计审计

各级农合机构监事会对审计的独立性和有效性承担最终责任。

答案:B

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审计审计审计审计
相关题目
内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持( )和客观性。

A. 独立性

B. 可靠性

C. 诚信

D. 公平

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审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
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对审计中发现的问题采取纠正措施,是( )的责任。

A. 被审计单位管理层

B. 审计人员

C. 审计项目负责人

D. 内部审计机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1818-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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银行业金融机构( )负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监督评价。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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审计工作方案的内容主要包括:( )

A. 审计目标

B. 审计范围

C. 审计内容和重点

D. 审计工作组织安排

E. 审计工作要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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审计人员可以采取下列方法调查了解被审计单位及其相关情况:( )

A. 书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员

B. 检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册

C. 观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况

D. 追踪有关业务的处理过程

E. 分析相关数据

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商业银行披露的本行年度重要事项,至少应包括哪些内容:( )

A. 最大十名股东名称及报告期内变动情况

B. 增加或减少注册资本、分立合并事项

C. 其他有必要让公众了解的重要信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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监事会可以根据情况设立提名委员会、审计委员会和监督委员会等专门委员会。各专门委员会负责人原则上应当由( )监事担任。

A. 股东

B. 外部

C. 职工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-1fe8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:

A. 歪曲事实

B. 隐瞒审计发现的问题

C. 进行缺少证据支持的判断

D. 做误导性的或者含糊的陈述

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eec0-c631-23d0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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审计报告应当包括( ) 。

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计结论

D. 审计意见

E. 审计建议

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