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合规题库(2021版)-财务管理
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合规题库(2021版)-财务管理
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商业银行全部并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过()。

A、0.2

B、0.5

C、0.7

D、1

答案:B

合规题库(2021版)-财务管理
企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的,若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的,可以作为税前扣除凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f549-7bdc-a9f0-c091-da481f4a6448.html
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每半年对信息科技战略规划的执行情况进行总结,编写信息科技工作年度报告,提交高级管理层审议批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-4100-c0b0-1da3a284e61c.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-2ae0-c0b0-1da3a284e612.html
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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,有权机关可以重复冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-39d2-4360-c0b0-1da3a284e62f.html
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下列不属于行长应当行使的职权的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-015d-9890-c0b0-1da3a284e625.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-1758-c0b0-1da3a284e61a.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-32b0-c0b0-1da3a284e642.html
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股东会可以行使下列哪些职权()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-015d-a060-c0b0-1da3a284e618.html
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参加票据支票影像交换系统的营业网点向客户出售转账支票时,应在转账支票正面加盖付款银行的银行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-c37b-2498-c0b0-1da3a284e620.html
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建立制度流程管控责任体系,应明确()是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-5562-4090-c0b0-1da3a284e605.html
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(
单选题
)
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合规题库(2021版)-财务管理

商业银行全部并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过()。

A、0.2

B、0.5

C、0.7

D、1

答案:B

合规题库(2021版)-财务管理
相关题目
企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的,若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的,可以作为税前扣除凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f549-7bdc-a9f0-c091-da481f4a6448.html
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每半年对信息科技战略规划的执行情况进行总结,编写信息科技工作年度报告,提交高级管理层审议批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-4100-c0b0-1da3a284e61c.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()

A. 出具审计报告

B. 隐瞒审计发现的问题

C. 进行缺少证据支持的判断

D. 做含糊的陈述

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,有权机关可以重复冻结。
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下列不属于行长应当行使的职权的是:()

A. 聘任或者解聘副行长、财务负责人等高级管理层成员

B. 代表高级管理层向董事会提交经营计划和投资方案,经董事会批准后组织实施

C. 授权高级管理层成员、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动

D. 在商业银行发生挤兑等重大突发事件时,采取紧急措施,并立即向监管部门和董事会、监事会报告

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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A. 决策与执行

B. 监督

C. 评价

D. 询问

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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-32b0-c0b0-1da3a284e642.html
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股东会可以行使下列哪些职权()

A. 决定公司的经营计划和投资方案

B. 审议批准监事会或者监事的报告

C. 修改公司章程

D. 对公司增加或者减少注册资本作出决议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-015d-a060-c0b0-1da3a284e618.html
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参加票据支票影像交换系统的营业网点向客户出售转账支票时,应在转账支票正面加盖付款银行的银行()。

A. 业务公章

B. 经办人私章

C. 单位预留印鉴

D. 大额支付行号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-c37b-2498-c0b0-1da3a284e620.html
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建立制度流程管控责任体系,应明确()是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。

A. 业务部门

B. 合规部门

C. 人事部门

D. 监察部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-5562-4090-c0b0-1da3a284e605.html
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