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合规题库(2021版)-财务管理
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合规题库(2021版)-财务管理
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商业银行应按照有关法律法规要求保存交易记录,采取必要的程序和技术,确保()。

A、存档数据的完整性

B、满足安全保存要求

C、满足可恢复要求

D、操作的简易性

答案:ABC

合规题库(2021版)-财务管理
()是私有云计算基础架构的基石。 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-2990-c0b0-1da3a284e625.html
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经过省联社审批同意的出国(境)的,严控因公出国(境)团组出访国家(地区)数和在外天数,因公出国(境)活动在外停留时间,原则上1国不超过()天,2国不超过()天,3国不超过()天(离、抵境当日均计入在外停留时间)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-1f99-4bd8-c0b0-1da3a284e612.html
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审计证据的适当性指的是可靠性和相关性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-3698-c0b0-1da3a284e640.html
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创新机构每月报送新技术有关的技术方案、组件清单、组件供应商信息、变更记录和风险事件等,使用开源技术组件的,需包含开源技术组件的()、()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-3930-c0b0-1da3a284e61b.html
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省联社审计部应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()年进行一次全面审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-21c0-c0b0-1da3a284e613.html
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账户变动通知业务签约:对私客户和对公客户最多可以签约()个账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f774-d10d-e4e8-c0b0-1da3a284e600.html
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在贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-c37b-3ff0-c0b0-1da3a284e604.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-32b0-c0b0-1da3a284e630.html
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操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险和声誉风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f775-c37b-4ba8-c0b0-1da3a284e63b.html
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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-1f28-c0b0-1da3a284e609.html
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题目内容
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多选题
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合规题库(2021版)-财务管理

商业银行应按照有关法律法规要求保存交易记录,采取必要的程序和技术,确保()。

A、存档数据的完整性

B、满足安全保存要求

C、满足可恢复要求

D、操作的简易性

答案:ABC

合规题库(2021版)-财务管理
相关题目
()是私有云计算基础架构的基石。 

A. 虚拟化

B. 分布式

C. 并行

D. 集中式

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经过省联社审批同意的出国(境)的,严控因公出国(境)团组出访国家(地区)数和在外天数,因公出国(境)活动在外停留时间,原则上1国不超过()天,2国不超过()天,3国不超过()天(离、抵境当日均计入在外停留时间)

A. 6810

B. 6912

C. 61012

D. 6812

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-1f99-4bd8-c0b0-1da3a284e612.html
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审计证据的适当性指的是可靠性和相关性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-3698-c0b0-1da3a284e640.html
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创新机构每月报送新技术有关的技术方案、组件清单、组件供应商信息、变更记录和风险事件等,使用开源技术组件的,需包含开源技术组件的()、()等信息。

A. 维护组织

B. 开源平台

C. 获取途径

D. 维保方案

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省联社审计部应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()年进行一次全面审计。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-c387-21c0-c0b0-1da3a284e613.html
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账户变动通知业务签约:对私客户和对公客户最多可以签约()个账户。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f774-d10d-e4e8-c0b0-1da3a284e600.html
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在贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付()。

A. 信用状况下降

B. 不按合同约定支付贷款资金

C. 项目进度落后于资金使用进度

D. 违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付

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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f776-82e0-32b0-c0b0-1da3a284e630.html
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操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险和声誉风险。
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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。

A. 批评教育或经济处罚

B. 警告至记大过

C. 降级(职)至开出处分

D. 移交司法部门处理

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