【多选题】【《中华人民共和国安全生产法》】【B402QG-ZY2001】【适中】<220>《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列哪些职责()。
A. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B. 建立、健全本单位安全生产责任制
C. 及时、如实报告生产安全事故
D. 保证本单位安全生产投入的有效实施
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【单选题】【贵州电网公司员工业绩考核管理实施细则】【B402QG-ZY1141】【简单】<141>员工业绩绩效考核,管理类、专业技术类岗位员工主要采用()考核模式。
A. 业绩承诺制
B. 标准作业制
C. 综合评价
D. 指标任务评价
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【单选题】【《中华人民共和国民事诉讼法》】【B402QG-ZY1118】【适中】<118>《中华人民共和国民事诉讼法》关于证据,以下说法正确得是()。
A. 所有证据都应该在法庭上出示
B. 书证必须提交原件
C. 14岁以下得未成年人不得作为证人
D. 对双方当事人无争议事实,人民法院不能责令当事人提供有关证据
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B313JY-ZY3024】【适中】<774>风险承受是企业对风险承受度之内的风险,在权衡成本效益之后,不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。()
解析:的答案同样是A,即正确。根据题干中的信息,风险承受是指企业在权衡成本效益之后,对风险承受度之内的风险不准备采取控制措施降低风险或减轻损失的策略。这也符合《企业内部控制基本规范》对风险承受的概念和要求。
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【单选题】【《中华人民共和国劳动合同法》】【B402QG-ZY1056】【简单】<56>下列必然引起劳动合同终止的事由是()。
A. 劳动者失踪
B. 劳动者被拘留
C. 用人单位被申请破产
D. 劳动者达到法定退休年龄
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1076】【简单】<76>在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。
A. 现场作业系统
B. 现场作业实施系统
C. 在线审计系统
D. 审计管理信息系统
解析:
题目要求选择在在线审计过程中,审计人员使用的工具或系统。正确答案是C. 在线审计系统。在在线审计中,审计人员通过与被审计单位的业务系统进行联网,使用在线审计系统获取相关业务数据。选项A. 现场作业系统指的是在现场进行实际操作和检查的系统,与在线审计不符合。选项B. 现场作业实施系统也不符合在线审计的定义。选项D. 审计管理信息系统是用于审计管理和监控的系统,而不是用于在线审计获取数据的系统。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313JY-ZY1014】【难】
<661>内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
A. 项目实施
B. 计划编制
C. 内审质量控制
D. 资源整合
解析:
题目要求选择内部审计机构管理的内容主要包括哪些方面。根据选项内容,选项B中提到计划编制是内部审计机构管理的内容之一。在内部审计过程中,计划编制是非常重要的一环,它涉及确定审计目标、范围、时间和资源等方面的工作。因此,选项B是正确的。
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【单选题】【《贵州电网有限责任公司内部审计工作纪律管理规定》】【B413JY-ZY1200】【简单】<201>不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。
A. 审计中心
B. 审计组
C. 纪检监察
D. 职能部门
解析:根据题目中的描述,“不准将审计工作情况、被审计单位的违法违纪违规线索和问题、审计组内部讨论情况透露给()以外的无关人员。”答案选项B,即“审计组”,是正确的选择。只有审计组内部的人员才有权限知悉审计工作的情况,不应透露给无关人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5788-c07f-52a228da6014.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B313JY-ZY3070】【难】<820>基建工程档案管理工作按照“谁主办、谁形成、谁归档”的原则,项目文件的形成、收集、整理、组卷不要求与工程建设同步进行。()
解析:题目解析
这道题来自于《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》。根据题目描述,基建工程档案管理工作应该按照“谁主办、谁形成、谁归档”的原则进行,即由主办单位负责形成和归档项目文件。根据这个原则,项目文件的形成、收集、整理、组卷不需要与工程建设同步进行。因此,选项 B,即"错误"是正确答案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-e1a0-c07f-52a228da6017.html
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【判断题】【《企业内部控制基本规范》】【B413JY-ZY3105】【难】<529>为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
解析:题目解析
题目要求判断为企业内部控制提供咨询的会计师事务所是否可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。正确答案是B.错误。
这是因为根据《企业内部控制基本规范》,为了保证审计的独立性和客观性,为同一企业提供内部控制咨询和审计服务的会计师事务所应当避免冲突利益。因此,同一会计师事务所通常不会同时提供内部控制咨询和审计服务,以确保审计工作的独立性和公正性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da6005.html
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