【多选题】【《贵州电网有限责任公司审计整改管理实施细则》】【B413JY-ZY2214】【适中】<419>下列情况视下列情节的轻重,对整改不到位的责任单位(部门)在一定范围内进行责任约谈、通报批评,或根据相关规定进行问责()。
A. 巡视、巡察指出未按要求组织开展审计整改,整改流于形式,敷衍应付的
B. 未按规定要求和时间报送整改报告、整改台账及有关整改证明材料的
C. 整改不彻底,未按照要求实施整改,屡审屡犯的
D. 虚假整改、拒不进行整改的
解析:
题目要求根据情节轻重,对整改不到位的责任单位进行相应的处理。根据选项,选项A表示责任约谈,选项B表示未按要求报送整改材料,选项C表示整改不彻底,选项D表示虚假整改或拒不整改。因此,选项ABCD都是合适的选择,是对整改不到位责任单位处理的常用方式。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司法律风险管理办法》】【B402QG-ZY3166】【适中】<587>各分、子公司决策后须报公司审核的事项,由分、子公司按照要求组织开展法律论证,按规定出具《法律风险尽职调查报告》、《法律意见书》等。
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【单选题】【《中华人民共和国安全生产法》】【B302QG-ZY1005】【难】<647>《安全生产法》规定:从业人员应当接受安全生产教育和培训掌握本职工作所需的安全生产知识提高安全生产技能增强事故()能力。
A. 预防
B. 预防和应急处理
C. 应急处理
D. 分析
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【多选题】【贵州电网公司员工业绩考核管理实施细则】【B402QG-ZY2067】【简单】<286>员工年度业绩考核结果按考核得分对应划分为()四个等级,并按相应比例控制。
A. A
B. B
C. C
D. D
E. B(含B+)
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1024】【难】<671>在业扩工程管理审计时,审计人员应检查是否根据审核同意的设计和有关施工标准,对高压用户受电工程进行()检查。
解析:
这道题目问的是在业扩工程管理审计时,审计人员应检查是否根据审核同意的设计和有关施工标准,对高压用户受电工程进行什么样的检查。根据选项可知,A选项为严格检查,B选项为相关检查,C选项为现场检查,D选项为中间检查。根据题目描述,审计人员应该对工程进行全面的检查,包括审核同意的设计和施工标准的符合性,因此答案选D选项,即中间检查。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2047】【适中】<252>内部审计质量控制的目标是:()
A. 审计活动遵循相关法律、法规和南网内部审计铆规范手册的要求
B. 审计活动的效率及效果达到既定要求
C. 审计活动能够促进组织目标的实现,增加组织的价值
D. 审计活动能够提高审计人员的工作质量提高
解析:内部审计质量控制的目标是:A. 审计活动遵循相关法律、法规和南网内部审计规范手册的要求,B. 审计活动的效率及效果达到既定要求,C. 审计活动能够促进组织目标的实现,增加组织的价值。选项D未包含在内。这些目标旨在确保审计活动的合规性、高效性和价值增加。
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【判断题】【《贵州电网公司审计信息工作规定》】【B413JY-ZY3195】【简单】<619>基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。()
解析:题目解析
题目要求判断基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送信息是否需要经过本单位审计机构负责人审核、签发。根据题目中提及的《贵州电网公司审计信息工作规定》,确实要求基层单位内部审计机构报送的信息必须经过本单位审计机构负责人审核、签发。因此,选项A“正确”是正确答案。
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【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B413JY-ZY3076】【简单】<500>为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可。()
解析:题目解析
题目要求判断“为保守工作秘密,审计机关在实施项目审计前不要求组成审计组,临时通知和抽调审计人员即可”这个说法的正确性。根据审计的一般规定,审计工作应当由专业审计人员组成审计组进行。因此,选项B“错误”是正确答案。
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【单选题】【中国南方电网有限责任公司供电所标杆评价标准(2019年版)】【B402QG-ZY1148】【简单】<148>南方电网公司出台星级供电所评价标准的指标部分有()项。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1173】【适中】<174>关于内部审计督导,下列说法不正确的是()。
A. 对重大或敏感的审计问题,被审计单位负责人应直接进行督导;
B. 对被审计单位提出的异议,督导人员应对审计人员进行的核实、复查及答复进行复核;
C. 督导人员应复核审计人员所编制工作底稿的质量;
D. 督导人员应复核审计证据的充分性、相关性、可靠性、合法性,以及审计报告的可靠性、审计意见及建议的可行性;
解析:
题目要求找出一个不正确的说法关于内部审计督导。根据审计业务规范手册的相关规定,对于重大或敏感的审计问题,被审计单位负责人应直接进行督导,这是督导工作的一项重要职责。因此,选项A. 对重大或敏感的审计问题,被审计单位负责人应直接进行督导是正确的说法。其他选项B、C、D都是督导人员的职责,需要对审计人员的工作进行核实、复查、答复,复核工作底稿质量,复核审计证据和审计报告的可靠性、可行性。因此,选项A是不正确的答案。
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