【判断题】【《供电营业规则》】【B402QG-ZY3150】【简单】<571>对停电责任的分析和停电时间及少供电量的计算,均按供电企业的事故记录及《电业生产事故调查规程》办理。
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【判断题】【《现代企业管理制度》】【B402QG-ZY3194】【适中】<615>区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估,目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2109】【适中】<314>参与研究并提出纠正、处理()的意见和建议。
A. 违纪违规行为
B. 加强内部控制
C. 改善经营管理
D. 提高经济效益
解析:参与研究并提出纠正、处理()的意见和建议。答案:ABCD
解析:根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,审计工作的目标之一是参与研究并提出纠正、处理违纪违规行为、加强内部控制、改善经营管理、提高经济效益等方面的意见和建议。因此,答案选项ABCD是正确的。
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【多选题】【《中华人民共和国合同法》】【B302QG-ZY2021】【难】<713>下列哪些情形中,合同非违约人只能要求违约人损害赔偿而不能要求其实际履行()。
A. 紫禁城影业公司与某著名青春偶像派演员订立合同,约请担任电视连续剧《碧血剑》之男主角,不久因知广大观众对该演员曾担任过男主角的一部武打电视连续剧中的表演极不满意,正式开拍影业公司只让该演员担任一不重要之配角;
B. 张某将主传的一块御赐鸡血石请著名雕刻家代刻成名章,然该雕刻家顽皮的小孙子不慎将此石打碎;
C. 高男与郭女为准备婚事在某饭店定下20桌结婚酒席,然结婚那天,饭店竟根本未准备此20桌结婚酒席。
D. 双方订立以某物为标的之买卖合同,买方迟延交货,不久国家法令禁止再行买卖此物;
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1080】【适中】<80>由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。
A. DT审计
B. IT 审计
C. IC审计
D. IE审计
解析:根据题目中的描述,由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程进行综合检查、评价与报告活动被称为IT审计。因此,答案选择B. IT审计。
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【单选题】【《贵州电网公司审计信息工作规定》】【B413JY-ZY1199】【简单】<200>审计信息工作人员依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经()批准后实施。
A. 上级审计机构
B. 内部审计机构负责人
C. 本单位领导
D. 部门负责人
解析:根据题目中的描述,“审计信息工作人员依据党和国家的方针、政策,结合本单位和内部审计机构的工作任务,研究制定内部审计信息工作计划,经()批准后实施。”答案选项B,即“内部审计机构负责人”,是正确的选择。内部审计机构负责人有权批准内部审计信息工作计划。
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【判断题】【《现代企业管理制度》】【B302QG-ZY3025】【适中】<775>设备进行检测六角图、检测差流等工作根据实际设备情况、工作时间较短且属于检修设备,可不需办理工作票手续,但必须在值班记录薄中详细注明。
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2065】【适中】<270>抄核收和电价电费管理审计的目的是检查抄、核、收制度的健全情况及实际执行情况,检查抄表工作质量,电费计算、审核、回收等工作的管理情况,以()。
A. 防止电费差错和流失
B. 保证电费资金安全
C. 确保各种统计报表数据的及时性、真实性和准确性
D. 以上都不对
解析:题目解析
这道题涉及到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中的抄核收和电价电费管理审计的目的。根据答案选项,目的包括防止电费差错和流失、保证电费资金安全、确保各种统计报表数据的及时性、真实性和准确性。答案选项ABC都涵盖了审计目的的不同方面,因此选项ABC是正确的。
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【多选题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313JY-ZY2008】【难】<704>审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。
A. 与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系
B. 与被审计单位或者审计事项有直接经济利益关系
C. 对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计
D. 可能损害审计独立性的其他情形
解析:
题目要求审计人员在执行审计业务时保持审计独立性,如果遇到可能损害审计独立性的情形,应向审计机关报告。选项A表示与被审计单位负责人或有关主管人员存在亲属关系,这样的亲属关系可能会影响审计人员的独立性,因此应报告。选项B表示与被审计单位或审计事项有直接经济利益关系,这样的利益关系也可能损害审计人员的独立性,因此应报告。选项C表示对曾经管理或直接办理过的相关业务进行审计,这可能导致审计人员失去客观性和独立性,因此也应报告。选项D表示可能损害审计独立性的其他情形,这是一个泛指的选项,表示其他可能影响独立性的情形也应该报告。因此,答案ABCD都是正确的。
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413JY-ZY3150】【适中】<574>审计的处罚包括通报批评、警告。()
解析:题目描述了审计的处罚内容,询问审计处罚是否包括通报批评、警告。根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》,审计的处罚应该包括通报批评、警告,因此答案为正确(A)。
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