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【判断题】【中国南方电网有限责任公司供电所标杆评价标准(2018年版)】【B402QG-ZY3116】【适中】<537>南方电网公司供电所标杆评价标准2018年版)中,中压线路故障率在[3,4)为90分。

答案:B

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1052】【适中】<52>以下表述正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-47e8-c07f-52a228da6005.html
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【判断题】【《现代企业管理制度》】【B402QG-ZY3197】【适中】<618>开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00063684-0c70-9478-c0eb-a649d9589600.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1030】【难】<676>审计人员对被审计单位的无形资产进行监盘,可以查明这些无形资产()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-5b70-c07f-52a228da6015.html
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【多选题】【《中华人民共和国劳动合同法》】【B402QG-ZY2028】【适中】<247>下列有关劳动争议仲裁的表述中,属于劳动争议仲裁区别于民事仲裁的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00063684-0c6c-e5b9-c0eb-a649d9589600.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2067】【适中】<272>关联企业包括公司所属单位创办的具有法人资格的()、与主业无产权关系但由公司所属单位控制或管理的企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-e9e0-c07f-52a228da6018.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1120】【简单】<120>在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e453-4fb8-c07f-52a228da6007.html
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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2123】【适中】<328>审计部门有权()的意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e54e-f1b0-c07f-52a228da6012.html
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【多选题】【《现代企业管理制度》】【B402QG-ZY2167】【适中】<386>作为我国国有企业建立现代化企业制度方向和目标的企业形式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00063648-fb82-5c81-c0eb-a649d9589600.html
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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3129】【简单】<553>审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7aa-e5dc-ce18-c07f-52a228da601d.html
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1121】【适中】<121>在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经()复核;当月实收电费和现金缴存存在差异的,是否立即查找原因。
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【判断题】【中国南方电网有限责任公司供电所标杆评价标准(2018年版)】【B402QG-ZY3116】【适中】<537>南方电网公司供电所标杆评价标准2018年版)中,中压线路故障率在[3,4)为90分。

答案:B

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1052】【适中】<52>以下表述正确的是()

A.  信息系统的广泛运用,内部审计人员必须取得注册信息系统审计师资格,以保证IT审计的专业胜任能力。

B.  为保证审计人员具备专业胜任能力,内部审计人员必须取得注册会计师资格。

C.  风险容限是相对于目标的实现而言,企业所能接受的偏离程度。

D.  为保证审计人员具备风险管理审计的专业胜任能力,内部审计人员必须取得注册企业风险管理师资格。

解析: 题目中提到了关于内部审计人员的专业胜任能力和资格要求。选项A提到信息系统审计师资格,选项B提到注册会计师资格,选项D提到企业风险管理师资格。根据题目的背景和要求,正确的选项应该是与风险容限相关的选项。选项C提到风险容限是相对于目标的实现而言,企业所能接受的偏离程度,与审计人员的风险管理审计专业胜任能力相关。因此,选项C是正确答案。

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【判断题】【《现代企业管理制度》】【B402QG-ZY3197】【适中】<618>开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行。
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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313JY-ZY1030】【难】<676>审计人员对被审计单位的无形资产进行监盘,可以查明这些无形资产()。

A.  价值是否正确

B.  是否存在抵押情况

C.  是否真实存在

D.  是否归被审计单位所有

解析:题目解析 题目要求选择审计人员对被审计单位的无形资产进行监盘可以查明的内容。根据选项内容,选项C提到了审计人员可以查明这些无形资产是否真实存在,符合审计人员对无形资产的监盘目的,因此选项C是正确答案。

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【多选题】【《中华人民共和国劳动合同法》】【B402QG-ZY2028】【适中】<247>下列有关劳动争议仲裁的表述中,属于劳动争议仲裁区别于民事仲裁的有()。

A. 劳动争议仲裁不收费

B. 劳动争议仲裁以公开为原则

C. 劳动争议仲裁实行级别管辖

D. 劳动争议仲裁的仲裁员由当事人选定

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY2067】【适中】<272>关联企业包括公司所属单位创办的具有法人资格的()、与主业无产权关系但由公司所属单位控制或管理的企业。

A.  全民所有制企业

B.  集体企业

C.  职工持股的企业

D.  大集体企业

解析:题目解析 这道题涉及到《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》中关联企业的定义。根据答案选项,关联企业包括全民所有制企业、集体企业、职工持股的企业。答案选项ABC都涵盖了关联企业的不同类型,因此选项ABC是正确的。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1120】【简单】<120>在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。

A.  未经授权的人员不得办理现金收付业务

B.  专人保管支付款项所需的全部印章

C.  作废的支票在登记簿上作详细记录

D.  支票保管和印章保管职务相互分离

解析:题目解析 这道题同样来自《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》,考察货币资金内部控制审计中不应认可的控制点。根据选项,B选项是不应认可的控制点。在货币资金内部控制审计中,专人保管支付款项所需的全部印章是一个必要的控制点,而不是不应认可的。其他选项,如未经授权的人员不得办理现金收付业务、作废的支票在登记簿上作详细记录、支票保管和印章保管职务相互分离,都是符合审计要求的有效控制点。因此,选项B是正确答案。

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【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413JY-ZY2123】【适中】<328>审计部门有权()的意见和建议。

A.  提出纠正、处理违纪违规行为

B.  加强内部控制

C.  改善经营管理

D.  提高经济效益

解析: 根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》,审计部门有权提出纠正、处理违纪违规行为的意见和建议(选项A),加强内部控制(选项B),改善经营管理(选项C),提高经济效益(选项D)。审计部门在发现问题和提出建议时应综合考虑这些方面,以促进公司的良好运营和发展。

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【多选题】【《现代企业管理制度》】【B402QG-ZY2167】【适中】<386>作为我国国有企业建立现代化企业制度方向和目标的企业形式是()。

A. 跨国公司

B. 股份有限公司

C. 有限责任公司

D. 合资联营公司

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【判断题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B413JY-ZY3129】【简单】<553>审计评价应当与审计内容相统一。一般包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。()

A. 正确

B. 错误

解析:题目解析:根据题目中提到的《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》,审计评价应当与审计内容相统一,包括被审计人员任职期间履行经济责任的业绩、主要问题以及应当承担的责任。因此,选项A“正确”是正确的答案。

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【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413JY-ZY1121】【适中】<121>在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经()复核;当月实收电费和现金缴存存在差异的,是否立即查找原因。

A.  核算员

B.  财务人员

C.  出纳员

D.  会计

解析: 题目中提到在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经核算员复核;当月实收电费和现金缴存存在差异时,是否立即查找原因。根据审计工作规范手册的规定,核算员在这个过程中负责复核报表和进账凭证,因此答案选项 A. 核算员是正确的选择。

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