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3.内控评价()原则是指内部控制评价应采用一致可比的程序、方法和标准,以确保评价过程的客观性及评价结果的可比性。

A、 全面性

B、 重要性

C、 客观性

D、 一致性

答案:D

内控合规题库练习题
162.内控评价报告基准日为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-25ba-c066-93a24d854e00.html
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75.关于内部控制的全面性原则的表述,正确的包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-3053-c066-93a24d854e00.html
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2、员工在系统内开会、出差等公务活动中食宿从简,不搞铺张浪费行为体现了廉洁自律的具体要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-d6b5-c066-93a24d854e00.html
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109.在内控合规管理信息系统中,业务部门通过()功能提交授权委托事项申请,由授权管理部门审核并制作授权委托书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-9240-c066-93a24d854e00.html
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99.在我行的关联交易管理体系中,根据职责内容可以将负有管理职责的部门分为哪三类()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-63af-c066-93a24d854e00.html
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62、内部控制仅是内控管理部门的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-5524-c066-93a24d854e00.html
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35、质量控制组组长由项目主办部门负责人或其指定人员担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-1c48-c066-93a24d854e00.html
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138.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括(),但不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-d0a4-c066-93a24d854e00.html
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117.内控合规管理信息系统中,有权人可以通过()功能查看辖内检查项目的底稿、日记、项目档案、引用底稿等所有信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-a3f1-c066-93a24d854e00.html
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96.完善信息科技系统,实行对业务流程重要环节和关键风险点系统控制,实现对关键业务环节的实时监控和刚性约束,是防范案件风险的重要手段之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-9b2a-c066-93a24d854e00.html
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题目内容
(
单选题
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内控合规题库练习题

3.内控评价()原则是指内部控制评价应采用一致可比的程序、方法和标准,以确保评价过程的客观性及评价结果的可比性。

A、 全面性

B、 重要性

C、 客观性

D、 一致性

答案:D

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162.内控评价报告基准日为()。

A. 1月1日

B. 3月31日

C. 6月30日

D. 12月31日

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75.关于内部控制的全面性原则的表述,正确的包括()。

A. 要将相关控制渗透到决策、执行、监督等各个管理环节

B. 仅须对部分经营管理活动过程进行全面控制

C. 要对包括从高层管理人员到基层执行操作人员在内的每一位员工进行控制

D. 实现全面、全员、全过程控制

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109.在内控合规管理信息系统中,业务部门通过()功能提交授权委托事项申请,由授权管理部门审核并制作授权委托书。

A. 法人授权

B. 授权委托

C. 特别授权

D. 授权调整

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99.在我行的关联交易管理体系中,根据职责内容可以将负有管理职责的部门分为哪三类()。

A. 关联交易牵头管理部门

B. 关联方信息收集部门

C. 交易审核部门

D. 交易发起部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-63af-c066-93a24d854e00.html
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35、质量控制组组长由项目主办部门负责人或其指定人员担任。
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138.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括(),但不包括()

A. 声誉风险;法律风险和战略风险

B. 战略风险;法律风险和流动性风险

C. 法律风险;战略风险和声誉风险

D. 流动性风险;法律风险和声誉风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-d0a4-c066-93a24d854e00.html
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117.内控合规管理信息系统中,有权人可以通过()功能查看辖内检查项目的底稿、日记、项目档案、引用底稿等所有信息。

A. 历史资料查询

B. 检查报表

C. 项目评价

D. 内控合规信息查询

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96.完善信息科技系统,实行对业务流程重要环节和关键风险点系统控制,实现对关键业务环节的实时监控和刚性约束,是防范案件风险的重要手段之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-9b2a-c066-93a24d854e00.html
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