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内控合规题库练习题
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78.不相容岗位相互分离和制约落实不到位,可能会造成滥用职权或串通舞弊,导致内部控制的失败,给企业经营发展带来重大隐患。

答案:A

内控合规题库练习题
19、内部控制评价的重要性原则是指:内部控制评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对本行内部控制目标实现造成的影响程度,突出关注()、()和()的内部控制状况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-b595-c066-93a24d854e00.html
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104.符合下列()情形的,产品(渠道)管理部门应在知道触发情形后15天内启动产品(渠道)洗钱风险评估工作:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-6e03-c066-93a24d854e00.html
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139.员工提供的个人资料和信息应真实、完整并及时更新,不得隐瞒、欺骗”属于诚实守信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-f594-c066-93a24d854e00.html
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20.对复审决定仍不服的,可在收到复审决定之日起()个工作日内向复审部门的上级行内控合规监督部门申请复核。复核部门应当在受理之日起()个工作日内作出复核决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5b-ceb6-c066-93a24d854e00.html
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75.在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-49f1-c066-93a24d854e00.html
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86.关于预算控制,表述正确的包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-4876-c066-93a24d854e00.html
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106.属于合规监督范畴的工作包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-71d5-c066-93a24d854e00.html
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54、评价测试报告主要包括以下哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-0418-c066-93a24d854e00.html
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39、风险为本管理方法具有以下哪些特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-e38d-c066-93a24d854e00.html
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37、金融机构风险为本管理原则包括以下哪些内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-de37-c066-93a24d854e00.html
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题目内容
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判断题
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内控合规题库练习题

78.不相容岗位相互分离和制约落实不到位,可能会造成滥用职权或串通舞弊,导致内部控制的失败,给企业经营发展带来重大隐患。

答案:A

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内控合规题库练习题
相关题目
19、内部控制评价的重要性原则是指:内部控制评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对本行内部控制目标实现造成的影响程度,突出关注()、()和()的内部控制状况。

A. 重要业务机构

B. 重大业务事项

C. 高风险领域

D. 反洗钱领域

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-b595-c066-93a24d854e00.html
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104.符合下列()情形的,产品(渠道)管理部门应在知道触发情形后15天内启动产品(渠道)洗钱风险评估工作:

A. 外部政策、业务流程等固有风险影响因素出现变动(如监管要求发生变化、行内制度修订等)

B. 触发洗钱风险事件

C. 内、外部检查发现问题

D. 产品(渠道)管理部门日常管理中发现问题

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139.员工提供的个人资料和信息应真实、完整并及时更新,不得隐瞒、欺骗”属于诚实守信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-f594-c066-93a24d854e00.html
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20.对复审决定仍不服的,可在收到复审决定之日起()个工作日内向复审部门的上级行内控合规监督部门申请复核。复核部门应当在受理之日起()个工作日内作出复核决定。

A. 10,20

B. 15,30

C. 30,60

D. 30,45

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5b-ceb6-c066-93a24d854e00.html
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75.在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。

A. 历史资料查询

B. 项目信息查询

C. 项目文档

D. 项目评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-49f1-c066-93a24d854e00.html
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86.关于预算控制,表述正确的包括()。

A. 预算控制只涉及预算的制定,不包括预算的执行

B. 预算控制以控制”偏差”为基础,监测实际与目标的差异,然后采取相应控制措施,达到控制目的

C. 预算控制要求企业明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束

D. 通过预算控制,使得经营目标转化为各部门、各岗位乃至各员工的具体行为目标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-4876-c066-93a24d854e00.html
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106.属于合规监督范畴的工作包括

A. 合规测试

B. 合规检查

C. 合规审查

D. 违规调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-71d5-c066-93a24d854e00.html
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54、评价测试报告主要包括以下哪些内容?

A. 测试的组织实施情况

B. 被评价机构内部控制状况总体评价

C. 存在的主要问题

D. 原因分析和改进建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-0418-c066-93a24d854e00.html
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39、风险为本管理方法具有以下哪些特点。

A. 配套性

B. 有效性

C. 统一性

D. 灵活性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-e38d-c066-93a24d854e00.html
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37、金融机构风险为本管理原则包括以下哪些内容。

A. 在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B. 在低风险情形下,则允许采取简化措施

C. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资,则不允许采取简化措施

D. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资,则必须采取强化措施

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