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内控合规题库练习题
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111.因违规行为受到纪律处分的员工,对处分决定不服的,可以在收到处分决定之日起30个工作日内向作出处分决定的内控合规监督部门申请复审。

答案:A

内控合规题库练习题
160.在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-21a4-c066-93a24d854e00.html
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130.中国农业银行股份境外机构应遵守《中国农业银行内部控制评价办法》同时遵守其()法律、法规和监管要求,并按照孰严原则执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-bff4-c066-93a24d854e00.html
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15、测试模板控制要点等内容应根据()的变化及时更新和发布
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-ac6d-c066-93a24d854e00.html
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181.全体员工每年要登录”三线一网格”系统进行()操作。
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67、”三线”的重点是通过清单制管理,督促履职到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-5f34-c066-93a24d854e00.html
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41、集中力量加强对高风险领域的控制,体现了内部控制的原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5b-fe3a-c066-93a24d854e00.html
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120.关于会计系统控制,表述正确的包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-9242-c066-93a24d854e00.html
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137.各类规章制度均不得与我行章程的规定相抵触。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-f150-c066-93a24d854e00.html
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127.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各行有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-dbeb-c066-93a24d854e00.html
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96.第一道防线部门在操作风险管理中需要承担的职责包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-5d2c-c066-93a24d854e00.html
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内控合规题库练习题
题目内容
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判断题
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内控合规题库练习题

111.因违规行为受到纪律处分的员工,对处分决定不服的,可以在收到处分决定之日起30个工作日内向作出处分决定的内控合规监督部门申请复审。

答案:A

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内控合规题库练习题
相关题目
160.在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。

A. 评价分析

B. 计分查询

C. 汇总计分

D. 计分确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-21a4-c066-93a24d854e00.html
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130.中国农业银行股份境外机构应遵守《中国农业银行内部控制评价办法》同时遵守其()法律、法规和监管要求,并按照孰严原则执行。

A. 中国

B. 境内

C. 所在地

D. 境外

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-bff4-c066-93a24d854e00.html
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15、测试模板控制要点等内容应根据()的变化及时更新和发布

A. 外部监管规定

B. 内部规章制度

C. 业务经营

D. 人力资源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-ac6d-c066-93a24d854e00.html
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181.全体员工每年要登录”三线一网格”系统进行()操作。

A. 举报别人

B. 签署承诺书

C. 修改eoa密码

D. 提交工作建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-4fd0-c066-93a24d854e00.html
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67、”三线”的重点是通过清单制管理,督促履职到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-5f34-c066-93a24d854e00.html
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41、集中力量加强对高风险领域的控制,体现了内部控制的原则是()。

A. 全面性原则

B. 成本效益原则

C. 制衡性原则

D. 重要性原则

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120.关于会计系统控制,表述正确的包括()。

A. 主要是对企业发生的经济业务事项进行确认、计量和报告过程所实施的控制

B. 要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整

C. 从日常会计核算工作内容看,主要包括会计机构的设置、填制会计凭证的控制、合理设置和登记会计账簿的控制以及依法编制财务报告的控制等

D. 财务报告及相关信息真实完整也是内部控制的最终目标

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137.各类规章制度均不得与我行章程的规定相抵触。
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127.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各行有权拒绝开户。
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96.第一道防线部门在操作风险管理中需要承担的职责包括哪些?

A. 指定专人负责操作风险管理,落实操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程。

B. 根据银行统一的操作风险管理评估方法,识别、评估本部门的操作风险,并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序,并组织实施。

C. 在制定本部门业务流程和相关业务政策时,充分考虑操作风险管理和内部控制的要求,保证各级操作风险管理人员参与各项重要的程序、控制措施和政策的审批,以确保与操作风险管理总体政策的一致性。

D. 监测关键风险指标,定期向负责操作风险管理的部门或牵头部门通报本部门操作风险管理的总体状况,并及时通报重大操作风险事件。

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