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331.整改责任单位内设职能部门,被发现问题的部门为( )。

A、 整改督办部门

B、 整改牵头部门

C、 整改审核部门

D、 整改责任部门

答案:D

解析:解析:命题依据:第七章,第二节

内控合规管理考试题库
176.总行内控合规监督部应当关注自( )是否发生影响内部控制有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-d16b-c017-aa54c409c700.html
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217.2018年出台的《中国农业银行内控评价办法》(农银规章[2018]192号),明确了所有案件和责任事故一律( )的新要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-22cb-c017-aa54c409c700.html
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25.标志着适应我国实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成的是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-a0be-c017-aa54c409c700.html
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131.检查计划发生( )的变更时,应当由项目主办部门商协办部门审定后,经内控合规监督部门审核并调整检查计划后执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-bdff-c017-aa54c409c700.html
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223.关于整改督办部门的叙述,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-731d-c017-aa54c409c700.html
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14.企业文化属于内部控制五要素中的:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-8c8c-c017-aa54c409c700.html
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203.如果评价证据表明内部控制在设计上存在缺陷,但其内部控制按照其设计得到了一贯执行,是否可以认为其运行是有效的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-06d8-c017-aa54c409c700.html
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54.制度合规主要是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-dc1e-c017-aa54c409c700.html
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212.非财务报告内部控制重要缺陷认定的定量标准为( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-18de-c017-aa54c409c700.html
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175.依据《中国农业银行尽职监督工作管理办法》,尽职监督工作应当坚持的原则:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-1282-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
单选题
)
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内控合规管理考试题库

331.整改责任单位内设职能部门,被发现问题的部门为( )。

A、 整改督办部门

B、 整改牵头部门

C、 整改审核部门

D、 整改责任部门

答案:D

解析:解析:命题依据:第七章,第二节

内控合规管理考试题库
相关题目
176.总行内控合规监督部应当关注自( )是否发生影响内部控制有效性的因素,并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。

A. 内部控制评价报告起草日至内部控制评价报告完成日

B. 内部控制评价报告起草日至内部控制评价报告发出日

C. 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告完成日

D. 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日

解析:解析:命题依据:教材第四章,第六节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-d16b-c017-aa54c409c700.html
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217.2018年出台的《中国农业银行内控评价办法》(农银规章[2018]192号),明确了所有案件和责任事故一律( )的新要求。

A. 减半扣分

B. 直接扣分

C. 再次减半扣分

D. 减半扣分和再次减半扣分

解析:解析:命题依据:教材第四章,第一节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-22cb-c017-aa54c409c700.html
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25.标志着适应我国实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成的是:( )。

A. 《商业银行内部控制指引》的颁布实施

B. 《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》的颁布实施

C. 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的颁布实施

D. 《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范的颁布实施

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131.检查计划发生( )的变更时,应当由项目主办部门商协办部门审定后,经内控合规监督部门审核并调整检查计划后执行。

A. 检查方式

B. 检查时间

C. 检查重点

D. 检查项目

解析:解析:命题依据:教材第五章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-bdff-c017-aa54c409c700.html
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223.关于整改督办部门的叙述,正确的是( )。

A. 外部监督项目实行谁牵头对接,谁督促整改原则

B. 业务主管部门应关注、督促、推进本业务条线存在的问题整改工作

C. 外部监督项目实行谁监督、谁督办原则

D. 整改督办部门负责人是整改督办工作的主责任人

解析:解析:命题依据:教材第七章,第二节

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14.企业文化属于内部控制五要素中的:( )。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督

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203.如果评价证据表明内部控制在设计上存在缺陷,但其内部控制按照其设计得到了一贯执行,是否可以认为其运行是有效的( )。

A. 是

B. 否

C. 不确定

D. 以上都不是

解析:解析:命题依据:教材第四章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-06d8-c017-aa54c409c700.html
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54.制度合规主要是指( )。

A. 银行的内部制度中应有合规相关内容

B. 商业银行内部整章建制时要遵循外部法律法规以及内部既有规章制度的规定,即制度层面的合规

C. 银行开展经营活动必须有规可依

D. 银行内部要设置专门的合规部门

解析:解析:命题依据:第一章,第二节

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212.非财务报告内部控制重要缺陷认定的定量标准为( ):

A. 当年度集团营业收入的2%≥财务损失金额>当年度集团营业收入的1%。

B. 当年度集团营业收入的0.05%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1%。

C. 当年度集团营业收入的0.06%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1.5%。

D. 当年度集团营业收入的0.08%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1.5%。

解析:解析:命题依据:教材第四章,第六节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-18de-c017-aa54c409c700.html
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175.依据《中国农业银行尽职监督工作管理办法》,尽职监督工作应当坚持的原则:( )。

A. 持续改进

B. 条线管理

C. 系统控制

D. 规范流程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-1282-c017-aa54c409c700.html
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