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内控合规管理考试题库
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357.检查发现,我行某一信息系统存在漏洞。按照产生原因,该问题应归为( )。

A、 目标任务类

B、 制度流程类

C、 组织保障类

D、 产品工具类

答案:D

解析:解析:命题依据:第七章,第一节

内控合规管理考试题库
24.二级分行内控评价延伸评价数量:至少延伸评价一个一级支行,其中,对实施扁平化管理的二级分行,至少延伸评价2个网点。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-8d06-c017-aa54c409c700.html
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149.根据《行长授权管理办法》规定,以下说法不正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-9b70-c017-aa54c409c700.html
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185.就内控评价发现的事项和问题,被评价机构与评价组沟通后意见不一致的,可直接向组织评价工作的( )申诉。
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122.银行工作人员吸收客户资金不入账的行为,是吸收客户资金不入账罪。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-588d-c017-aa54c409c700.html
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178.境内外各级经营机构的内部控制评价报告,经有权机构审议或有权人审批通过后,按照( )监管要求及时向相关监管部门进行报送。
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177.尽职监督与自律监管相比,最主要变化是( )。
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254.下列关于关联方的范围,说法不正确的是( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-b12d-c017-aa54c409c700.html
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42.企业为其房产购买保险,属于控制措施中的:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-c4a9-c017-aa54c409c700.html
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127.具有以下情节的检查机构和检查人员应当追究责任。( )
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285.被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见,如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可,应在底稿中签署( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-aa4c-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
单选题
)
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内控合规管理考试题库

357.检查发现,我行某一信息系统存在漏洞。按照产生原因,该问题应归为( )。

A、 目标任务类

B、 制度流程类

C、 组织保障类

D、 产品工具类

答案:D

解析:解析:命题依据:第七章,第一节

内控合规管理考试题库
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24.二级分行内控评价延伸评价数量:至少延伸评价一个一级支行,其中,对实施扁平化管理的二级分行,至少延伸评价2个网点。( )

解析:解析:命题依据:教材第四章,第四节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-8d06-c017-aa54c409c700.html
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149.根据《行长授权管理办法》规定,以下说法不正确的是( )

A. 对越权人员的处理按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的有关规定执行;

B. 受权人应在每年1月10日前以公文形式向总行授权管理部门报送上年度授权执行情况的报告;

C. 受权人为内部职能部门负责人的,授权执行情况报告应当采用公文形式;

D. 总行具体规章及效力层级相同或较低的其他文件规定的经营管理权限与授权文书不一致的,以授权文书为准。

解析:解析:命题依据:教材第三章,第二节

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185.就内控评价发现的事项和问题,被评价机构与评价组沟通后意见不一致的,可直接向组织评价工作的( )申诉。

A. 内部控制管理部门

B. 纪检监察部门

C. 行领导

D. 职工代表委员会

解析:解析:命题依据:教材第四章,第六节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-e41c-c017-aa54c409c700.html
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122.银行工作人员吸收客户资金不入账的行为,是吸收客户资金不入账罪。( )

解析:解析:命题依据:教材第十四章,第四节

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178.境内外各级经营机构的内部控制评价报告,经有权机构审议或有权人审批通过后,按照( )监管要求及时向相关监管部门进行报送。

A. 中国

B. 境内

C. 属地

D. 境外

解析:解析:命题依据:教材第四章,第六节

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177.尽职监督与自律监管相比,最主要变化是( )。

A. 尽职监督涵盖了条线内部控制的所有方面。

B. 主要业务条线均制定了尽职监督实施细则。

C. 尽职监督增加了具有归口管理职责的职能部门对同级部门的内部控制职责。

D. 尽职监督增加了具有系统管理职责的职能部门对本条线的内部控制职责。

解析:解析:命题依据:教材第六章,第一节

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254.下列关于关联方的范围,说法不正确的是( ):

A. 不同监管部门对关联方的范围界定是不一致的

B. 银监会界定的关联方包括了监事

C. 分行高级管理人员只在证监会的口径下才构成关联方

D. 我行可以根据实际情况认定我行关联方的范围,无需将所有监管口径下的关联方均纳入关联方的范围

解析:解析:命题依据:第九章,第二节
命题部室:内控合规监督部

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42.企业为其房产购买保险,属于控制措施中的:( )。

A. 不相容职务分离控制

B. 财产保护控制

C. 预算控制

D. 运营分析控制

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127.具有以下情节的检查机构和检查人员应当追究责任。( )

A. 对检查发现问题隐瞒不报或者未如实反映

B. 未按要求执行检查保密制度

C. 检查结论与事实严重不符

D. 未按方案要求履行全部检查程序

解析:解析:命题依据:教材第五章,第六节

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285.被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见,如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可,应在底稿中签署( )。

A. 属实

B. 部分不属实

C. 部分属实

D. 不属实

解析:解析:命题依据:教材第五章,第六节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-aa4c-c017-aa54c409c700.html
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