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内控合规管理考试题库
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28.信息与沟通的基本要求包括:( )。

A、 信息收集

B、 信息加工

C、 信息利用

D、 信息传递

答案:ABD

内控合规管理考试题库
147.2014年江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3亿元人民币(含);2014年5月,总行特别授权江苏分行审批A公司非融资性保函单笔4亿元人民币(含);2014年6月,总行调整江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3.5亿元人民币(含)后,江苏分行最多可审批A公司非融资性保函额度是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-9746-c017-aa54c409c700.html
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353.后续监督中,( )发现的重点问题为必查内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-2f6e-c017-aa54c409c700.html
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25.关于绩效考评控制,表述正确的包括:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-e9fc-c017-aa54c409c700.html
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119.内部控制评价的基本方法包括哪些?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-a618-c017-aa54c409c700.html
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85.根据我行授权管理制度规定,以下几种情形中,属于违规转授权的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-6068-c017-aa54c409c700.html
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249.( )是通过分解被查项目的内容,以揭示其本质和了解其构成要素的相互关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-6426-c017-aa54c409c700.html
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99.按照《规章制度管理基本规范》(农银规章﹝2015﹞38号)的规定,下列文件属于规章制度的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-362f-c017-aa54c409c700.html
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35.关于风险分析的表述,错误的是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-b4d0-c017-aa54c409c700.html
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366.内部监督项目的整改实行( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-7856-c017-aa54c409c700.html
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296.在内控合规管理信息系统中,以下关于检查底稿引用的正确表述是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b7-0794-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
多选题
)
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内控合规管理考试题库

28.信息与沟通的基本要求包括:( )。

A、 信息收集

B、 信息加工

C、 信息利用

D、 信息传递

答案:ABD

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相关题目
147.2014年江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3亿元人民币(含);2014年5月,总行特别授权江苏分行审批A公司非融资性保函单笔4亿元人民币(含);2014年6月,总行调整江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3.5亿元人民币(含)后,江苏分行最多可审批A公司非融资性保函额度是( )

A. 单笔3亿元人民币

B. 单笔4亿元人民币

C. 单笔3.5亿元人民币

D. 单笔2亿元人民币

解析:解析:命题依据:教材第三章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-9746-c017-aa54c409c700.html
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353.后续监督中,( )发现的重点问题为必查内容。

A. 内部监督

B. 外部监督

C. 条线监督

D. 内控评价

解析:解析:命题依据:第七章,第三节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-2f6e-c017-aa54c409c700.html
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25.关于绩效考评控制,表述正确的包括:( )。

A. 绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系

B. 绩效考评控制要求企业将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据

C. 绩效考评控制要求企业对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价

D. 绩效考评控制的建立和实施不需要征求被考评对象意见

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119.内部控制评价的基本方法包括哪些?( )

A. 个别访谈

B. 调查问卷

C. 制度起草

D. 抽样法

解析:解析:命题依据:教材第四章,第四节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-a618-c017-aa54c409c700.html
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85.根据我行授权管理制度规定,以下几种情形中,属于违规转授权的包括( )

A. 转授权范围和额度大于或优于授权的;

B. 转授权内容与授权内容不衔接的;

C. 转授权范围和额度与受权人经营管理状况明显不匹配的;

D. 转授权符合授权文书有关转授权规定的。

解析:解析:命题依据:教材第三章,第二节

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249.( )是通过分解被查项目的内容,以揭示其本质和了解其构成要素的相互关系。

A. 分析法

B. 比较法

C. 审阅法

D. 核对法

解析:解析:命题依据:教材第五章,第四节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-6426-c017-aa54c409c700.html
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99.按照《规章制度管理基本规范》(农银规章﹝2015﹞38号)的规定,下列文件属于规章制度的是:()

A. 意见

B. 指引

C. 批复

D. 规定

解析:解析:命题依据:教材第二章,第一节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-362f-c017-aa54c409c700.html
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35.关于风险分析的表述,错误的是:( )。

A. 主要采用定性分析的方法

B. 按照严格规范的程序开展工作,确保风险分析结果的准确性

C. 按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险

D. 充分吸收专业人员,组成风险分析团队

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366.内部监督项目的整改实行( )的原则。

A. 内控合规部门督办

B. 风险管理部门督办

C. 谁监督检查,谁督促整改

D. 谁配合对接,谁督促整改

解析:解析:命题依据:第七章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-7856-c017-aa54c409c700.html
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296.在内控合规管理信息系统中,以下关于检查底稿引用的正确表述是( )。

A. 检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿

B. 检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿

C. 检查组长可对已引用的底稿进行撤销引用

D. 检查组长可对已撤销引用的底稿进行恢复引用

解析:解析:命题依据:教材第十一章,第二节

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