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内控合规管理考试题库
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71.农业银行授权管理体系分为股东大会授权、董事会授权和行长授权三个层次,下列属于行长授权范畴的包括( )

A、 总行行长授予安徽分行行长信用卡业务审批权限

B、 董事会授予总行行长对外投资业务审批权限

C、 河南分行行长向河南分行财务会计部总经理转授固定资产报废审批权限

D、 青海分行行长向青海分行独立审批人转授个人商用房贷款审批权限

答案:ACD

解析:解析:命题依据:教材第三章,第一节

内控合规管理考试题库
374.因违规行为受到其他处理的员工,对复审决定仍不服的,可在收到复审决定之日起30个工作日内向复审部门的( )申请复核。复核部门应当在受理之日起60个工作日内作出复核决定,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b7-bdee-c017-aa54c409c700.html
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58.从行为管理的角度看,对合规管理的说法错误的的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-e490-c017-aa54c409c700.html
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46.《中国农业银行尽职监督工作管理办法》适用于中国农业银行境内外各级机构。( )
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104.年度会计决算后,内控合规部门应及时收集相关资料,根据( )等进行补充评价,形成完整年度评价。
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377.客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-8e25-c017-aa54c409c700.html
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43.检查证据的适当性指的是收集的检查证据足以支撑检查结论。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-b680-c017-aa54c409c700.html
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216.2018年出台的《中国农业银行内控评价办法》(农银规章[2018]192号),为进一步鼓励自查自纠,直接扣分项增加了( )的具体情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-2107-c017-aa54c409c700.html
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103.内部控制评价围绕内部环境、风险评估和( )等要素,对内部控制设计和运行进行全面评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b5-8535-c017-aa54c409c700.html
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212.非财务报告内部控制重要缺陷认定的定量标准为( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-18de-c017-aa54c409c700.html
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251.下列属于关联方信息收集部门的是( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-aba2-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
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多选题
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71.农业银行授权管理体系分为股东大会授权、董事会授权和行长授权三个层次,下列属于行长授权范畴的包括( )

A、 总行行长授予安徽分行行长信用卡业务审批权限

B、 董事会授予总行行长对外投资业务审批权限

C、 河南分行行长向河南分行财务会计部总经理转授固定资产报废审批权限

D、 青海分行行长向青海分行独立审批人转授个人商用房贷款审批权限

答案:ACD

解析:解析:命题依据:教材第三章,第一节

内控合规管理考试题库
相关题目
374.因违规行为受到其他处理的员工,对复审决定仍不服的,可在收到复审决定之日起30个工作日内向复审部门的( )申请复核。复核部门应当在受理之日起60个工作日内作出复核决定,( )。

A. 上级行主管部门

B. 复核决定为最终决定

C. 本级行主管部门

D. 复核决定仍可以申请复核

解析:解析:命题依据:第十五章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b7-bdee-c017-aa54c409c700.html
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58.从行为管理的角度看,对合规管理的说法错误的的是( )。

A. 合规管理就是如何使商业银行的经营管理活动与法律、规则和准则相一致

B. 合规管理需要解决的是如何使全体员工不想违、不能违、不敢违的问题

C. 合规管理不需要研究人的行为特点

D. 员工行为管理是合规管理不可忽视的领域

解析:解析:命题依据:第一章,第二节

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46.《中国农业银行尽职监督工作管理办法》适用于中国农业银行境内外各级机构。( )

解析:解析:命题依据:教材第六章,第一节

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104.年度会计决算后,内控合规部门应及时收集相关资料,根据( )等进行补充评价,形成完整年度评价。

A. 内部控制状况重大变化情况

B. 控制指标

C. 案件及责任事故变化情况

D. 重新开展现场测试情况

解析:解析:命题依据:教材第四章,第五节

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377.客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?( )

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析:解析:命题依据:第八章,第四节

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43.检查证据的适当性指的是收集的检查证据足以支撑检查结论。( )

解析:解析:命题依据:教材第五章,第五节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-b680-c017-aa54c409c700.html
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216.2018年出台的《中国农业银行内控评价办法》(农银规章[2018]192号),为进一步鼓励自查自纠,直接扣分项增加了( )的具体情形。

A. 减半扣分

B. 直接扣分

C. 再次减半扣分

D. 减半扣分和再次减半扣分

解析:解析:命题依据:教材第四章,第一节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-2107-c017-aa54c409c700.html
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103.内部控制评价围绕内部环境、风险评估和( )等要素,对内部控制设计和运行进行全面评价。

A. 控制活动

B. 案件风险防范

C. 信息与沟通

D. 内部监督

解析:解析:命题依据:教材第四章,第三节

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212.非财务报告内部控制重要缺陷认定的定量标准为( ):

A. 当年度集团营业收入的2%≥财务损失金额>当年度集团营业收入的1%。

B. 当年度集团营业收入的0.05%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1%。

C. 当年度集团营业收入的0.06%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1.5%。

D. 当年度集团营业收入的0.08%≤财务损失金额<当年度集团营业收入的1.5%。

解析:解析:命题依据:教材第四章,第六节

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251.下列属于关联方信息收集部门的是( ):

A. 人力资源部

B. 内控合规部门

C. 董事会办公室

D. 监事会办公室

解析:解析:命题依据:第九章,第二节
命题部室:内控合规监督部

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