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内控合规管理考试题库
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多选题
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117.在测试选样时,可根据业务频次因素确定抽样数量,以下说法正确的是哪些?( )

A、 每月执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为1至2次

B、 每周执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为2至10次

C、 每日执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为10至25次

D、 每日执行多次的业务或事项,全年发生1万次以下的,可选取的业务数量为25至50次,全年发生1万次以上的,可选取的业务数量为50至100次。

答案:CD

解析:解析:命题依据:教材第四章,第四节

内控合规管理考试题库
195.( )是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-f875-c017-aa54c409c700.html
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15.治理结构属于内部控制五要素中的:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-8e57-c017-aa54c409c700.html
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303.以下不属于尽职监督的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-ce0d-c017-aa54c409c700.html
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20.关于财产保护控制,表述正确的包括:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-dc5c-c017-aa54c409c700.html
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365.下列属于责任追究原则的是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b7-ae58-c017-aa54c409c700.html
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124.银行工作人员或者单位违反国家规定发放贷款,是违法发放贷款罪。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-5c6c-c017-aa54c409c700.html
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8.以下属于内部控制要素的有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-c2ae-c017-aa54c409c700.html
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253.函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-6bf9-c017-aa54c409c700.html
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22.合规管理委员会负责组织领导本行开展与内部控制相关的监督和检查活动,接受和配合董事会开展的内部控制评价,并按照董事会意见,积极采取有效措施整改内部控制缺陷。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-8834-c017-aa54c409c700.html
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269.交易发起部门将关联交易向内控合规部门备案时,应当包括如下内容( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-cf74-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
多选题
)
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内控合规管理考试题库

117.在测试选样时,可根据业务频次因素确定抽样数量,以下说法正确的是哪些?( )

A、 每月执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为1至2次

B、 每周执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为2至10次

C、 每日执行一次的业务或事项,可选取的业务数量为10至25次

D、 每日执行多次的业务或事项,全年发生1万次以下的,可选取的业务数量为25至50次,全年发生1万次以上的,可选取的业务数量为50至100次。

答案:CD

解析:解析:命题依据:教材第四章,第四节

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相关题目
195.( )是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。

A. 审计委员会

B. 董事会

C. 合规委员会

D. 党委会

解析:解析:命题依据:教材第四章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b2-f875-c017-aa54c409c700.html
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15.治理结构属于内部控制五要素中的:( )。

A. 控制活动

B. 风险评估

C. 内部环境

D. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-8e57-c017-aa54c409c700.html
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303.以下不属于尽职监督的是( )?

A. 2016年XX分行运营管理部单位存款风险滚动式检查

B. 2016年XX分行农户金融部农户贷款业务专项检查

C. 2016年XX分行内控合规部对XX支行XX行长经济责任审计

D. 2016年XX分行信用管理部重点领域信用风险专项治理

解析:解析:命题依据:第六章,第三节

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20.关于财产保护控制,表述正确的包括:( )。

A. 财产保护控制就是为了保护资产的安全而采取的控制措施

B. 要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度

C. 未经授权的人员可以接触和处置财产

D. 可以运用财产保险降低财产运行风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-dc5c-c017-aa54c409c700.html
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365.下列属于责任追究原则的是:( )。

A. 三个重点追究原则

B. 三个必须移送原则

C. 单独考虑、分别处理原则

D. 分工协作、齐抓共管原则

解析:解析:命题依据:第十五章,第一节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b7-ae58-c017-aa54c409c700.html
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124.银行工作人员或者单位违反国家规定发放贷款,是违法发放贷款罪。( )

解析:解析:命题依据:教材第十四章,第四节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b1-5c6c-c017-aa54c409c700.html
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8.以下属于内部控制要素的有:( )。

A. 经济环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b4-c2ae-c017-aa54c409c700.html
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253.函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。

A. 调查法

B. 查询法

C. 详查法

D. 鉴定法

解析:解析:命题依据:教材第五章,第四节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b3-6bf9-c017-aa54c409c700.html
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22.合规管理委员会负责组织领导本行开展与内部控制相关的监督和检查活动,接受和配合董事会开展的内部控制评价,并按照董事会意见,积极采取有效措施整改内部控制缺陷。( )

解析:解析:命题依据:教材第四章,第二节

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b0-8834-c017-aa54c409c700.html
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269.交易发起部门将关联交易向内控合规部门备案时,应当包括如下内容( ):

A. 交易各方的关联关系和关联方基本情况

B. 交易的定价政策及定价依据

C. 交易成交价格及结算方式

D. 该交易给我行带来的收益

解析:解析:命题依据:第九章,第二节
命题部室:内控合规监督部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dba1b-55b6-cf74-c017-aa54c409c700.html
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